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中级财务。求高手写会计分录
- 问:1.某工业企业为一般纳税人,采用实际成本进行材料的日常核算。19×6年发...
- 答:(2)8月10日按期支付 600000*10%*3/12=15000元 借:应付票据 600000 借:财务费用 15000 贷:银行存款 615000 3、经计算,11月份应付生产工人工资80000元,车间管理人员工资20000元,厂部管理人员工资25000元,在建...
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2011-11-09
回答者: yf1019928
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会计高手请进! 谢谢!!!
- 问:急求对于会计科目表的详细解释! 希望能对每个科目作出尽量细点的解释说...
- 答:预付账款的会计处理实例 〔例1〕达森公司根据购货合同规定,通过银行转账预付给明达公司定购材料款9 000元。分录如下:借:预付账款——明达公司 9 000 贷:银行存款 9 000 〔例2〕向明达公司定购的材料已经收到...
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2008-01-19
回答者: yiyedujiang
8个回答
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根据以下经济业务编制相应的会计分录
- 问:1、某企业从银行提取现金4,000元。 2、采购员王强从财务科预借差旅费200...
- 答:借,银行存款。固定资产。贷,实收资本。借,银行存款。贷,短期借款。借,在途物资。贷,银行存款。借,原材料。贷,在途物资。为激励经销商,很多企业都会制定返利奖励政策,目的是通过返利来调动其积极性。返利是指厂家...
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2023-01-08
回答者: 股城网客服
3个回答
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...000元,已验收入库,货款以银行存款支付。 这个会计分录要怎么做...
- 问:用交增值税么~
- 答:借:原材料 50 000贷:银行存款 50 000不知你是否取得增值税进项发票,如果取得增值税进项发票,且50 000元为不含税价的话:借:原材料 50 000借:应交税费——应交增值税(进项税额)8 500贷:银行存款 58 500如果...
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2022-01-03
回答者: 138*****542
6个回答
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一道会计分录题谁会请写个步骤真的非常感谢,题目复制过来了,是图片的第...
- 问:甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%,...
- 答:借:营业成本5 贷:库存商品5 (3)借:管理费用20 财务费用10 营业外支出5 贷:银行存款35 (4)①结转收入至本年利润:借:营业收入195 贷:本年利润195 ②结转成本、费用至本年利润:借:本年利润190 贷:营业...
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2019-04-15
回答者: 玉兔WGZ
1个回答
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会计学求助
- 答:9对于某些较小的企业来说,可以由该企业的出纳人员监管会计档案。正确 错误 10权责发生制的标准是应收应付。正确 错误 11账簿记录正确不能保证账实相符。正确 错误 12对账的内容包括账证核对、账账核对和账实核对。正确 ...
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2021-11-15
回答者: cn#auffuppQGQ
32个回答
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求助会计分录题 SD股份公司2X12年12月发生如下业务: 1.月末,结转各损益...
- 问:求助会计分录题 SD股份公司2X12年12月发生如下业务: 1.月末,结转各损...
- 答:借:主营业收入115000 贷:本年利润115000 借:本年利润 103550 贷:主营业务成本90000元,营业税金及附加750元,销售费用2000元,管理费用9600元,财务费用1200元 利润总额=115000-103550=11450 借:所得税费用 2862.5 ...
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2020-12-28
回答者: ice_梦想
1个回答
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四、业务题:根据下列经济业务编制会计分录(每小题3分,共60分) 某企业...
- 问:1. 从银行取得期限为六个月、年利率为 9%的借款500000元存入银行。 2. ...
- 答:9.借:管理费用 800 制造费用 1600 贷:银行存款 2400 10.借:在建工程 83000 应交税费-应交增值税(进项税额) 13600 贷:银行存款 96600 11.借:在建工程 2000 贷:银行存款 2000 12.借:固定...
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2018-04-17
回答者: dancewiththe
2个回答
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...花8元买只鸡,9元卖出去。10元买回来,11元再
- 问:宝马公司面试题,99.99%的人都答错了。一个人,花8元买只鸡,9元卖出去...
- 答:好了会计分录到此为止期初资产负债表借方现金8元贷方股本8元,期末借方现金11元贷方短期借款1元股本8元利润2元 ,11=1+8+2所以会计利润2元没有任何问题,看不懂简单点总收入-总成本=9+11-8-10=2元官方给的答案说2...
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2016-11-26
回答者: yitiaoyu2012
6个回答
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...销项票5万,已经取得10万的进项票,怎样做会计分录?
- 答:如果没有辅导期的话。就是按照正常的做啊,销售的税金计入“应交税费-应交增值税(销项税额)”,进项的税金计入“应交税费-应交增值税(进项税额)”,两者相抵有留底
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2011-11-17
回答者: bjznn1210
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