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应交增值税怎样计算?
今天老师说:应交增值税=消项-进项我不太明白是什么意思????打个比方:比如说我购买了一百块钱的萝卜,对方是一般纳税人,那我付给对方的就100+17=117元对吧?那我把...
今天老师说:应交增值税=消项-进项
我不太明白是什么意思????
打个比方:
比如说我购买了一百块钱的萝卜,对方是一般纳税人,那我付给对方的就100
+17=117元 对吧?
那我把萝卜卖了200元,应交增值税又怎么计算?
可不可以说得简单明了一点
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我不太明白是什么意思????
打个比方:
比如说我购买了一百块钱的萝卜,对方是一般纳税人,那我付给对方的就100
+17=117元 对吧?
那我把萝卜卖了200元,应交增值税又怎么计算?
可不可以说得简单明了一点
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1、应交增值税:5000-2000=3000.00元;
2、应交城建税:(3000+2600)×7%=392.00元
3、应交教育附加费:(3000+2600)×3%=168.00元
4、应交地方教育附加费:(3000+2600)×2%=112.00元
2、应交城建税:(3000+2600)×7%=392.00元
3、应交教育附加费:(3000+2600)×3%=168.00元
4、应交地方教育附加费:(3000+2600)×2%=112.00元
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应交增值税=销项税额-进项税额,这是一般纳税人计算应纳税额的公式。增值税税率是13%,因为增值税是价外税,所以付款的100元是不含税价,进项税额是13。
卖出200元同样是不含税价,销项税额是26。
卖出200元同样是不含税价,销项税额是26。
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简单地说
应纳税额=销项税额-上月留底税额-本月进项税额
例:这个月的不含税销项金额312584.81元,含税金额365724.23元,销项税额53139.42元,进项不含税金额301324.38元,进项含税金额352549.55元,进项税额51225.17元,上个月留底税额是900元,请问这个月的应纳税额是多少?
那么本月应纳税额为:
销项税额53139.42—进项税额51225.17—上个月的留抵税额是900=1014.25元
应纳税额=销项税额-上月留底税额-本月进项税额
例:这个月的不含税销项金额312584.81元,含税金额365724.23元,销项税额53139.42元,进项不含税金额301324.38元,进项含税金额352549.55元,进项税额51225.17元,上个月留底税额是900元,请问这个月的应纳税额是多少?
那么本月应纳税额为:
销项税额53139.42—进项税额51225.17—上个月的留抵税额是900=1014.25元
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按你的例题,买100元的材料,就是85.47的材料费和14.53的进项税,增值税的发票就是这样开的, 你卖出去的价格是200元,就是170.94元的销售和29.06元的销项税你的发票也是这样开的。
税金就是29.06销项税额-14.53进项税额=14.53 是应该叫的增值税的
因为现在的买卖价都是含税的。 你要把含税的价格换算出不含税的就是100元/1.17=货款,货款*17%=税金
税金就是29.06销项税额-14.53进项税额=14.53 是应该叫的增值税的
因为现在的买卖价都是含税的。 你要把含税的价格换算出不含税的就是100元/1.17=货款,货款*17%=税金
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