员工垫付费用后报销如何做账

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员工垫付公司的钱应该如何进行账务处理,根据不同情况分别有如下几种账务处理:

1、员工出差先自垫差旅费回来时报销,务直接给员工现金。

借:管理费用—差旅费;

贷:库存现金。

2、员工出差先自垫差旅费回来时报销,财务暂不给钱,到月底或隔月支付。

借:管理费用—差旅费;

贷:其他应付款—××员工。

报销付钱时,

借:其他应付款—××员工;

贷:库存现金。

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