求会计分录怎样写
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第一、销售产品一批,价款不180000元(不含增值税)该产品的实际成本为90000,产品发出但款未收。
借:应收账款
210600
贷:主营业务收入
180000
应交税金-应交增值税(销项税)30600
借:主营业务成本
90000
贷:产成品
90000
第二、工程应付资30000,应付福利费4200,其他应交款5000,
借:在建工程
39200
贷:应付职工薪酬-工资30000
应付职工薪酬-福利费4200
其他应交款5000
第三、分配支付工资,在建工程人员工资30000,生产人员20000,车间管理人员8000,行政管理人员12000
借:在建工程
30000
生产成本20000
制造费用
8000
管理费用12000
贷:应付职工薪酬-工资70000
第四、提取福利费5600,生产人员福利费2800,车间管理1120,行政管理1680。
借:生产成本
2800
制造费用
1120
管理费用
1680
贷:应付职工薪酬-福利费
5600
第五银行存款归还短期借款180000,利息12000
借:短期借款
180000
财务费用
12000
贷:银行存款
192000
借:应收账款
210600
贷:主营业务收入
180000
应交税金-应交增值税(销项税)30600
借:主营业务成本
90000
贷:产成品
90000
第二、工程应付资30000,应付福利费4200,其他应交款5000,
借:在建工程
39200
贷:应付职工薪酬-工资30000
应付职工薪酬-福利费4200
其他应交款5000
第三、分配支付工资,在建工程人员工资30000,生产人员20000,车间管理人员8000,行政管理人员12000
借:在建工程
30000
生产成本20000
制造费用
8000
管理费用12000
贷:应付职工薪酬-工资70000
第四、提取福利费5600,生产人员福利费2800,车间管理1120,行政管理1680。
借:生产成本
2800
制造费用
1120
管理费用
1680
贷:应付职工薪酬-福利费
5600
第五银行存款归还短期借款180000,利息12000
借:短期借款
180000
财务费用
12000
贷:银行存款
192000
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一
借:应收帐款210600
贷:主营业务收入180000
应交税费--应交增值税(进项税)30600
结转成本
借:主营业务成本90000
贷:库存商品90000
借:应收帐款210600
贷:主营业务收入180000
应交税费--应交增值税(进项税)30600
结转成本
借:主营业务成本90000
贷:库存商品90000
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