这个会计分录如何做?

某企业2004年末应收账款余额1200000,按3%计提坏账准备。05年发生坏账5000,05年末应收账款余额1400000,06年发生坏账10000,06年应收账款10... 某企业2004年末应收账款余额1200000,按3%计提坏账准备。05年发生坏账5000,05年末应收账款余额1400000,06年发生坏账10000,06年应收账款1000000。07原来确认坏账5000元收回,07年年末应收账款1300000,04-07的会计分录如何做?
请一定告知确定准确的分录,谢谢!
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高顿会计职称
2020-02-21 · 高顿会计职称
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把所有的会计科目分成资产类和负债类。凡是资产类的增加,就计在借方,凡是资产类的减少,就计在贷方;凡是负债类的增加就计在贷方,凡是负债类的减少,就计在借方。

jieyankaishi
推荐于2016-11-28 · TA获得超过763个赞
知道小有建树答主
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全部的分录以及计算过程:

04年末计提坏账准备:
借:资产减值损失 36000
贷:坏账准备 36000
05年发生坏账:
借:坏账准备 5000
贷:应收账款 5000
05年年末计提坏账准备:
1400000×3%-(36000-5000)=11000
借:资产减值损失 11000
贷:坏账准备 11000
06年发生坏账:
借:坏账准备 10000
贷:应收账款 10000
06年年末计提坏账准备:
1000000×3%-(42000-10000)=-2000
借:坏账准备 2000
贷:资产减值损失 2000
07年收回已经注销的坏账:
借:应收账款 5000
贷:坏账准备 5000
借:银行存款 5000
贷:应收账款 5000
07年年末计提坏账准备:
1300000×3%-(30000+5000)=4000
借:资产减值损失 4000
贷:坏账准备 4000

最好看明白了,祝学习愉快!
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凌风及腹81
2014-07-27 · TA获得超过233个赞
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都是错误的,。应该是借:制造费用——水电费 管理费用——办公费 应交增值税——进项 贷:现金 其他应收款分录也是错误的,不过目前你可以这样做,最正确的其实是让电力公司给你们开一个电费分割单,你看到那个分割单就知道应该怎么做分录了~不谢其实你说的也是不对的,首先,你说的是电力局给你开的增值税发票,哥们儿别开玩笑了电力局是事业单位,那东西是国家养的,只能给你开收据,开增值税发票? 你美死他们局长吧,你说的那个电力局应该是电力公司,那东西能开增值税发票。 最终强调一点,其实我做的那个
打字不易,如满意,望采纳。
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岁月静好0aN
2020-05-15 · TA获得超过350个赞
知道答主
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2020-10-28 · 百度认证:高顿教育官方账号
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会计分录怎么做

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