某小规模纳税企业月初欠交增值税为3000元,本月购进材料成本80000元,支付的增值税额为13600元...

某小规模纳税企业月初欠交增值税为3000元,本月购进材料成本80000元,支付的增值税额为13600元,产品含税销售收入为1030000,计算的增值税额为30000元,本... 某小规模纳税企业月初欠交增值税为3000元,本月购进材料成本80000元,支付的增值税额为13600元,产品含税销售收入为1030000,计算的增值税额为30000元,本月月末应交增值税为()元
答案是33000
问题:为什么购进材料支付的增值税13600元没算在月末应交的增值税里,不能抵扣进项税就应该加在里面啊?难道月末只交销项税就可以了?想不明白。求解释!
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幸福千羽梦
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某小规模纳税企业月初欠交增值税为3000元,本月购进材料成本80000元,支付的增值税额为13600元,产品含税销售收入为1030000,计算的增值税额为30000元,本月月末应交增值税为(33000)元

月初欠交增值税为3000元+计算的增值税额为30000元=33000元

为什么购进材料支付的增值税13600元没算在月末应交的增值税里——因为这种事小规模纳税人,不抵扣进项税额
追问
那我可不可以理解为,小规模纳税人月末应交的增值税中只是销项税不包括进项税,如果该题为一般纳税人,那月末应交增值税计算是不是30000-13600+3000=19400?
追答
是的,你的理解完全正确
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