开出的增值税普通发票隔月入账可以吗

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摘要 亲,您好~很高兴为您解答问题!开出的增值税普通发票隔月入账可以的根据调查,在一年的一个营业周期内入账都可以。按正规的会计制度与核算要求:增值税普通发 票开出后应该在月底前入账,并计算应交增值税,次月办理纳税申报。不过有企业也有开出的增值税普通发票隔月入账的情况,会计核算上好像也没有出什么状况,建议按正规的要求做为好。1,若是公司开出的发票,必须当月入帐,当月确认销售收入.2,若是一般纳税人购材料的增值税发票,必须在自开具之日起90天内认证抵扣,否则不允许抵扣.而小规模纳税人一般也是在收到发票即入帐,不会等到年底才入帐.3,若是发生的差旅费,招待费等发票只要是在当年内入帐都可以,跨月是允许的.
咨询记录 · 回答于2022-10-31
开出的增值税普通发票隔月入账可以吗
亲,您好~很高兴为您解答问题!开出的增值税普通发票隔月入账可以的根据调查,在一年的一个营业周期内入账都可以。按正规的会计制度与核算要求:增值税普通发 票开出后应该在月底前入账,并计算应交增值税,次月办理纳税申报。不过有企业也有开出的增值税普通发票隔月入账的情况,会计核算上好像也没有出什么状况,建议按正规的要求做为好。1,若是公司开出的发票,必须当月入帐,当月确认销售收入.2,若是一般纳税人购材料的增值税发票,必须在自开具之日起90天内认证抵扣,否则不允许抵扣.而小规模纳税人一般也是在收到发票即入帐,不会等到年底才入帐.3,若是发生的差旅费,招待费等发票只要是在当年内入帐都可以,跨月是允许的.
公司销售商品开普通发票,增值税按正确营业收入计算,账上营业收入少记了,导致所得税少申报了
这种情况怎么办
贵公司增值税申报收入与企业所得税申报收入差异过大,请核实数据准确性,如果有错,请及时改正。
相差不大就没事
更正申报还是放在下个月冲红做账
在本月调整红冲即可
三千多点
但是是第三季度的
这个月就是第四季度了
可以红冲然后做一笔正确的 也可以综合做一笔调整分录
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