关于17%增值税发票的问题!!!
公司有一个订货合同,假设单价是5000元,数量是10个,总计是:50000元,后面有个备注(含17%增值税发票),请问这个5000元的进货单价是含税的吗?假如每个产品的利...
公司有一个订货合同,假设单价是5000元,数量是10个,总计是:50000元,后面有个备注(含17%增值税发票),请问这个5000元的进货单价是含税的吗?假如每个产品的利润是100元,那我们含税出是什么价?未税出是什么价?还有我们卖给客户一般都是未税卖,客户要求含税的话,公司规定是上5个点,就是未税价格乘以1.05!这又是怎么一回事?求财务高手帮我解答,简单易懂的说。。。最好能给个公式!!回答好我会追加!!!!
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单价是含税的,因为他后面的备注已经说明含17%的增值税。
公式, 价税合计(不含税的货款+增值税)=不含税的货款*(1+17%)=不含税货款+不含税货款*17%
开票是用软件,不论你是怎么输入的(软件有含税和不含税两种输入形式)但是打印出来的票面货款是不含税的,增值税会另外独立显示出金额。而票面的价税合计则是货款和增值税的合计数。
开票和利润没有多大关系,但是因为开票要交税,所以销货单位不希望总开票。所以可能提出要点开票。这样可以弥补交税时产生的成本。
你们公司说开票五个点,也就是在以前卖他的基础上多收五个点,来弥补开票时交给国家增值税的成本。
希望明白。
公式, 价税合计(不含税的货款+增值税)=不含税的货款*(1+17%)=不含税货款+不含税货款*17%
开票是用软件,不论你是怎么输入的(软件有含税和不含税两种输入形式)但是打印出来的票面货款是不含税的,增值税会另外独立显示出金额。而票面的价税合计则是货款和增值税的合计数。
开票和利润没有多大关系,但是因为开票要交税,所以销货单位不希望总开票。所以可能提出要点开票。这样可以弥补交税时产生的成本。
你们公司说开票五个点,也就是在以前卖他的基础上多收五个点,来弥补开票时交给国家增值税的成本。
希望明白。
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如果是增值税专用发票或者增值税普通发票的话,价格和税金是分开写的,前面的价格是不含税款的,后面是单独税金
含税价格就是两个加起来.
如果是普通发票,那么您的价格就是含税价格(既然您说的是17%的问题,那么用的一般都是前一种,所以应该是价格和税金分开的)
增值税和利润没关系,只有缴纳企业所得税才要计算利润,卖多少钱只和销项有关系,增值税是价外税.增值税是销项减进项缴纳的
您所说的最后一种情况,说的不太清楚,我听下来,感觉是违反税法的情况,就是客户不要求开票的话,你们卖的便宜,不交税,是这个意思吗?
从规定上说,即使你没开票,也要向税务局如实申报销售额,不开票销售也要交税.所以开票与否对销售方来说没有任何区别(严格执行税法的前提下)
含税价格就是两个加起来.
如果是普通发票,那么您的价格就是含税价格(既然您说的是17%的问题,那么用的一般都是前一种,所以应该是价格和税金分开的)
增值税和利润没关系,只有缴纳企业所得税才要计算利润,卖多少钱只和销项有关系,增值税是价外税.增值税是销项减进项缴纳的
您所说的最后一种情况,说的不太清楚,我听下来,感觉是违反税法的情况,就是客户不要求开票的话,你们卖的便宜,不交税,是这个意思吗?
从规定上说,即使你没开票,也要向税务局如实申报销售额,不开票销售也要交税.所以开票与否对销售方来说没有任何区别(严格执行税法的前提下)
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开发票要交税 所以卖货的时候 要是买家要求要发票的话 你们就会在货款上加上税
要是不开发票 你们就不用交税 卖给买家的价钱也就可以降下来了
后面客户要求含税 上5个点 也就是这个税值大约就5个点那么多的钱
要是不开发票 你们就不用交税 卖给买家的价钱也就可以降下来了
后面客户要求含税 上5个点 也就是这个税值大约就5个点那么多的钱
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