求解:关于增值税的计算问题?
本人初学会计,对增值税计算掌握的不是很好,比如假设增值税是17%,若甲将货物以3万元卖给乙,那么甲的销项税就是3万*17%=0.51万,所以乙就应该付给甲3万+0.51万...
本人初学会计,对增值税计算掌握的不是很好,
比如假设增值税是17%,若甲将货物以3万元卖给乙,那么甲的销项税就是3万*17%=0.51万,所以乙就应该付给甲3万+0.51万即3.51万元的货款;然后乙将该货物又以4万元卖给丙,那么乙的销项税就是4万*17%=0.68万。所以,最后乙实际应该交的增值税应该是0.68万-0.51万=0.17万吗?
为什么不管数字如何改变,我所算出来的结果都是0.17呢(比如甲以5万元卖给乙结果也是一样的)? 展开
比如假设增值税是17%,若甲将货物以3万元卖给乙,那么甲的销项税就是3万*17%=0.51万,所以乙就应该付给甲3万+0.51万即3.51万元的货款;然后乙将该货物又以4万元卖给丙,那么乙的销项税就是4万*17%=0.68万。所以,最后乙实际应该交的增值税应该是0.68万-0.51万=0.17万吗?
为什么不管数字如何改变,我所算出来的结果都是0.17呢(比如甲以5万元卖给乙结果也是一样的)? 展开
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1.假若甲以5万元卖给乙,乙将该货物又以4万元卖给丙,最后乙实际应该交的增值税应该是(假若上期无留底税金):
应纳税额=销项税额-进项税额-上期留底=4万*17%-5万*17%-0=-0.17万元
应纳税额结果为负数,无需缴纳税款,0.17万元转为留底税金、下期继续抵扣。
2.若甲将货物以3万元卖给乙,那么乙的进项税就是3万*17%=0.51万,所以乙就应该付给甲3万+0.51万即3.51万元的货款;然后乙将该货物又以4万元卖给丙,那么乙的销项税就是4万*17%=0.68万。所以,最后乙实际应该交的增值税应该是0.68万-0.51万=0.17万,结果为正数,当期需缴纳税款。
应纳税额=销项税额-进项税额-上期留底=4万*17%-5万*17%-0=-0.17万元
应纳税额结果为负数,无需缴纳税款,0.17万元转为留底税金、下期继续抵扣。
2.若甲将货物以3万元卖给乙,那么乙的进项税就是3万*17%=0.51万,所以乙就应该付给甲3万+0.51万即3.51万元的货款;然后乙将该货物又以4万元卖给丙,那么乙的销项税就是4万*17%=0.68万。所以,最后乙实际应该交的增值税应该是0.68万-0.51万=0.17万,结果为正数,当期需缴纳税款。
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因为你设定的乙卖出价比购进价一直都是1万元。
如果乙购进价格是3万,卖出价格是5万,
那么应交增值税额=5*17%-3*17%=0.34万
也 =(5-3)*17%=0.34万
如果乙购进价格是3万,卖出价格是5万,
那么应交增值税额=5*17%-3*17%=0.34万
也 =(5-3)*17%=0.34万
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你是这个算一算
“若甲将货物以3万元卖给乙,然后乙将该货物又以6万元卖给丙”
“为什么不管数字如何改变,我所算出来的结果都是0.17呢”。这是因为你所设定的题目,进销差价都是“1”。
“若甲将货物以3万元卖给乙,然后乙将该货物又以6万元卖给丙”
“为什么不管数字如何改变,我所算出来的结果都是0.17呢”。这是因为你所设定的题目,进销差价都是“1”。
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把甲乙之间卖的差价变一下不就不是0.17了吗?
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