请教一般纳税人增值税月末账务处理
请教一般纳税人增值税月末账务处理,我公司由于是新开的,进项税有200多万元大多数是购固定资产的,本月开出销项税40万元。那么我月未要做怎样的账务处理。...
请教一般纳税人增值税月末账务处理,我公司由于是新开的,进项税有200多万元大多数是购固定资产的,本月开出销项税40万元。那么我月未要做怎样的账务处理。
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16个回答
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销项-进项-上期留抵的余额这应交的增值税,借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税金-未交增值税。同时也要提到主营业务税金及附加。
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进项最多抵40万,本月不交税,留抵进项160万,以后有销项了再抵,抵完为止 。
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要转出未交增值税
借:应交税金/应交增值税/转出未交增值税
贷:应交税金/应交增值税
增值税不是价内税,不能计提到营业务税金
借:应交税金/应交增值税/转出未交增值税
贷:应交税金/应交增值税
增值税不是价内税,不能计提到营业务税金
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2012-12-05
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直接抵扣进项票,然后计算税金
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月末不用处理
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