甲公司购入一批材料向乙公司预付210000,验收入库,取得增值税专用发票上注明价款200000元,增值税34000元
2个回答
展开全部
借:原材料 200930
应交税费——应交增值税(进项税额)34070
贷:预付账款 210000
应付账款 25000
借:应付账款 25000
贷:银行存款/库存现金 25000
应交税费——应交增值税(进项税额)34070
贷:预付账款 210000
应付账款 25000
借:应付账款 25000
贷:银行存款/库存现金 25000
更多追问追答
追问
应付账款 25000是哪里的? 最后一个分录可以把应付账款改成预付账款吗?
追答
200000+34000-21000=25000
按规范的是应付账款,改成预付账款属于变通
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应
|
问题解决率99%
|
24小时在线
立即免费咨询律师
17702人正在获得一对一解答
北京小白兔4分钟前提交了问题
济南夏日炎炎4分钟前提交了问题
南京彩虹之旅3分钟前提交了问题