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如果是销售货物:
借:银行存款(应收账款)
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
发生产品要计入成本,然后冲减产品
借:主营业务成本
贷:库存商品
我想,你可能想做的是第二个分录,希望能帮到你。
借:银行存款(应收账款)
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
发生产品要计入成本,然后冲减产品
借:主营业务成本
贷:库存商品
我想,你可能想做的是第二个分录,希望能帮到你。
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追问
如果销售的货物,货款1000元,销项税170,那么些分录的时候是不是就是借:主营业务成本 1000,贷:库存商品 1000,不计税费
追答
不是的。货款1000元应该计入主营业务收入,不可能你以成本价卖出而不赚钱的是不是?
主营业务成本的数额记的是是你货物的成本价,如果货物是外购的,那就是购入价,如果货物是自产的,那就是成本价。
举个例子,货款1000元,销项税170,货物成本600元。
分录:
借:银行存款 1170
贷:主营业务收入 1000
应交税费—应交增值税(销项税额)170
借:主营业务成本 600
贷:库存商品 600
明白了吗?如果不明白,请继续提问。希望能帮到你。
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月底
借主营业务成本
贷库存商品
借主营业务成本
贷库存商品
追问
j根据出库单写分录,不是月底结算,这个怎么填
追答
暂不做
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借:发出商品 贷:库存商品,确认销售收入的时候,借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应缴税费-应交增值税-销项税金 ,结转销售成本,借:主营业务成本 贷:发出商品
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借:银行存款或应收帐款
贷:库存商品或产成品
贷:库存商品或产成品
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加不加税费呢?
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