进项税额转出该怎么处理?
我公司是一般纳税人,今年8月份税务部门检查我单位4-6月份业务,检查出5月份有张增值税专用发票开具不规范,不应该抵扣。该发票5月份已认证抵扣,并且5月至7月一直都是留抵。...
我公司是一般纳税人,今年8月份税务部门检查我单位4-6月份业务,检查出5月份有张增值税专用发票开具不规范,不应该抵扣。该发票5月份已认证抵扣,并且5月至7月一直都是留抵。该发票于8月份做进项税额转出处理,税务部门要求我单位补交这部分税款。该交税呢还是冲减留抵税款?
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