金蝶K3中当月有生产成本,下月会结转吗?
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您好,很高兴为您解答。金蝶K3中当月有生产成本,下月会结转的哈。步骤如下:1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
3、紧接着在做完本月凭证后, 要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、这时候审核后进行凭证过账工作,也就是记账。
5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了。
咨询记录 · 回答于2022-05-20
金蝶K3中当月有生产成本,下月会结转吗?
您好,很高兴为您解答。金蝶K3中当月有生产成本,下月会结转的哈。步骤如下:1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。3、紧接着在做完本月凭证后, 要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。4、这时候审核后进行凭证过账工作,也就是记账。5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了。
根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转。
每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向。
当月无投入无销售,有制造费用,无法结转
您想要自动结转的话可以设置,步骤如下:一、打开设置界面,然后选上制造费用转入生产成本的会计分录借:生产成本贷:制造费用自动结转,分录较为固定,没法根据实际情况变换分摊,如果不是程式性生产(如订单加工),最好不要设置自动结转。
不好分摊
当月无投入无销售,有制造费用,无法结转。可以先结转到生产成本,以后月份再结转到库存商品。
制造费用和销售收入没有关系,但和生产有关.如果,当月停工没有任何生产过程,则不会发生制造费用,相关设备已提的折旧计入管理费用,月末时转入当期损益.1.计提折旧时:借:管理费用-折旧费贷:累计折旧2.转入损益时:借:本年利润贷:管理费用.(如果当月有产品投产,但没有完工成品,则发生的制造费用不用结转.)答案补充工人工资计提时:借:生产成本(或制造费用)贷:应付职工薪酬
咱们在进行结转的时候要灵活变通,不需要太依赖软件,而是应根据咱们的会计知识来合理结转的哈
制造费用在生产成本中,下月能不能分配
制造费用在生产成本中,下月可以分配。
在产品分配到的制造费用、直接人工及直接材料,留存生产成本余额,自动结转入下期
下期生产成本借方为下月新投入发生的生产耗费,在下月计算生产成本时,按期初结存(即你说的本月在产品分配的生产成本)加上下月投入(即下月生产成本借方发生额)合计后做为总成本费用在完工产品和下月末的在产品中分配。
注意这个等式:期初生产成本余额+本期生产成本借方发生额-本期生产成本贷方发生额=期末生产成本余额
等式变换后为:期初在产品生产成本+本期投入生产成本=本期完工生产成本+期末在产品生产成本