新中大财务软件怎样跨年度反结账
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亲,您好,新中大财务软件跨年度反结账的方法如下:
1. 进入财务系统,找到“系统管理”菜单,选择“科目期初余额”。
2. 进入“科目期初余额”界面,选择要需要反结账的会计科目和年度,点击“取消期初余额”按钮。
3. 在弹出的提示框中输入确认信息,点击“是”按钮,系统将自动反结账,并清除当前的期初余额。
4. 反结账完成后,需要对新年度重新录入期初余额,在“科目期初余额”界面中选择要录入期初余额的会计科目和年度,点击“录入期初余额”按钮即可。
咨询记录 · 回答于2024-01-16
新中大财务软件怎样跨年度反结账
亲,您好,新中大财务软件跨年度反结账的方法如下:
1. 进入财务系统,找到“系统管理”菜单,选择“科目期初余额”。
2. 进入“科目期初余额”界面,选择要需要反结账的会计科目和年度,点击“取消期初余额”按钮。
3. 在弹出的提示框中输入确认信息,点击“是”按钮,系统将自动反结账,并清除当前的期初余额。
4. 反结账完成后,需要对新年度重新录入期初余额,在“科目期初余额”界面中选择要录入期初余额的会计科目和年度,点击“录入期初余额”按钮即可。
扩展资料在反结账前,需要确认已经完成了上一年度的所有账务处理和结账工作。反结账后,将无法查询到旧年度的各项财务数据和报表,因此需要确保在反结账之前备份好旧年度的数据,以便日后随时查询和审计。