收到代收款公司款项怎么做账

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摘要 您好,收到代收款公司款项做账方式:1、情况一:
公司垫付这家公司的款项:借:其他应收款-XXX,贷:银行存款,收到另一家公司的款项;借:银行存款,贷:其他应收款-XXX。
2、情况二:收到另一家公司的款项:借:银行存款,贷:其他应收款-XXX;付到另一家公司:借:其他应收款-XXX,贷:银行存款。
拓展资料:
会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。它根据复式记账原理的要求,对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其金额的一种记录。
咨询记录 · 回答于2022-05-07
收到代收款公司款项怎么做账
您好,我是特邀职业答主:linda老师。 我已经看到了您的消息,正在整理答案, 会在3~5分钟内回复您的
您好,收到代收款公司款项做账方式:1、情况一:公司垫付这家公司的款项:借:其他应收款-XXX,贷:银行存款,收到另一家公司的款项;借:银行存款,贷:其他应收款-XXX。2、情况二:收到另一家公司的款项:借:银行存款,贷:其他应收款-XXX;付到另一家公司:借:其他应收款-XXX,贷:银行存款。拓展资料:会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。它根据复式记账原理的要求,对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其金额的一种记录。
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你好,我们公司签的的是三方协议,丙是代收款公司,丙方收到甲方给乙方款项,然后支付给了乙方,乙方怎么做账?
B公司走账为销售时借;应收账款-C公司贷:营业收入应交税费买东西的分录借:存货应交税费贷:应付账款-A公司三方转账时借;应付账款-A公司贷;应收账款-C公司
发票乙方开给甲方,资金和发票不一致
会计准则要求,销售过程中,买卖要保持一致性。也就是开具发票方应该为收款方。若出现不一致的情况,处理方法如下:1、收款方出具与开票方系同一家公司的证明。2、让收款方退回已收货款,然后把款重新支付给发票开具方。3、若开票注明收款为现金收款的。可以以开票方名义做财务处理。
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