之前年度应付账款没挂帐、可以通过应收账款平帐吗?
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亲亲,根据您的问题做出以下回答,仅供参考:之前年度应付账款没挂帐、不可以通过应收账款平帐。企业是可以有应付账款和应收账款的,应付账款和应收账款在期末和年末可以有余额,不能人为的调平。 应付账款和应收账款,下面的二级科目应该是往来单位。应收账款与应付账款如果是同一个明细科目,是可以对冲的。 对冲的时候账务处理是, 借:应付账款—某某单位, 贷:应收账款—某某单位。 应收账款与应付账款如果不是同一个明细科目,是不可以对冲的。若为应收账款、应付账款挂账于同一家企业,且具备有相关条件证明款项性质均为商品往来款,是可以直接对冲的。但要是不是一家企业想直接两个科目对冲,是不可以的。
咨询记录 · 回答于2023-02-01
之前年度应付账款没挂帐、可以通过应收账款平帐吗?
亲亲,根据您的问题做出以下回答,仅供参考:之前年度应付账款没挂帐、不可以通过应收账款平帐。企业是可以有应付账款和应收账款的,应付账款和应收账款在期末和年末可以有余额,不能人为的调平。 应付账款和应收账款,下面的二级科目应该是往来单位。应收账款与应付账款如果是同一个明细科目,是可以对冲的。 对冲的时候账务处理是, 借:应付账款—某某单位, 贷:应收账款—某某单位。 应收账款与应付账款如果不是同一个明细科目,是不可以对冲的。若为应收账款、应付账款挂账于同一家企业,且具备有相关条件证明款项性质均为商品往来款,是可以直接对冲的。但要是不是一家企业想直接两个科目对冲,是不可以的。
现在的问题是应收账款上比方张三有一万的余额,但应付张三的一万没有挂帐,在老板的口中,说平上就行了,怎样平?
亲亲,若为应收账款、应付账款挂账于同一家企业,且具备有相关条件证明款项性质均为商品往来款,是可以直接对冲的。
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