房地产其他应付款转预收账款会计分录
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亲,您好,
其他应付款转预收账款的分录:
1、如果是当时科目用错(事实就是其他应付款,而不是预收账款)就写成:更正*年*月*号凭证
借:”预算账款--*单位
贷: 其他应付款--*单位科目,
预收账款金额是贷方红字
2、如果是调整(平常就用其他应付款代替预算账款科目的),就写成:调整*年*月*号凭证
借:预算账款--*单位到
贷:其他应付款--*单位科目。
咨询记录 · 回答于2022-02-17
房地产其他应付款转预收账款会计分录
亲,您好,其他应付款转预收账款的分录:1、如果是当时科目用错(事实就是其他应付款,而不是预收账款)就写成:更正*年*月*号凭证借:”预算账款--*单位贷: 其他应付款--*单位科目,预收账款金额是贷方红字2、如果是调整(平常就用其他应付款代替预算账款科目的),就写成:调整*年*月*号凭证借:预算账款--*单位到 贷:其他应付款--*单位科目。
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