往期进项税额转出怎么申报

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摘要 亲爱的问友,您好,很高兴能为您解答。亲~~往期进项税额转出申报方法是企业需要将《信息表》所列增值税税额在发票采集-进项税额转出模块的"红字专用发票信息表注明的进项税额"栏次进行填报,红字信息表的数据进行采集后,《增值税纳税申报附列资料(二)》第20行"红字专用发票信息表注明的进项税额"会自动同步信息,正确采集以后,就可以放心申报!
咨询记录 · 回答于2022-11-03
往期进项税额转出怎么申报
亲爱的问友,您好,很高兴能为您解答。亲~~往期进项税额转出申报方法是企业需要将《信息表》所列增值税税额在发票采集-进项税额转出模块的"红字专用发票信息表注明的进项税额"栏次进行填报,红字信息表的数据进行采集后,《增值税纳税申报附列资料(二)》第20行"红字专用发票信息表注明的进项税额"会自动同步信息,正确采集以后,就可以放心申报!
进项税额转出的申报方法: 在增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可。已认证进项税额转出申报方法:登录电子税务局申报客户端,点击申报表填写。2进入打开申报表页面,在报表列表中选择附列资料表二,点击填写。3打开附表二的填写页面,将已认证进项税额转出的金额填入表中,点击保存并申报即可。
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