我是会计,月底怎么跟出纳盘点现金?

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摘要 你好鹏鹏老师321在线解答很高兴为你服务,月底把报表的库存现金科目做完,然后通知出纳进行盘点(如果有内审那么最好内审监盘)。如果有多个公司或者多个保险箱要进行盘点,先对不盘点的保险箱进行封存,然后开始盘点。让出纳把现金掏出来,然后按照面额分别统计张数,最后相加。然后再和您手上的报表的库存现金数据核对,查找差异。如果没有问题,则出纳和你在盘点单上签字。希望能帮助到你。
咨询记录 · 回答于2021-06-17
我是会计,月底怎么跟出纳盘点现金?
你好鹏鹏老师321在线解答很高兴为你服务,月底把报表的库存现金科目做完,然后通知出纳进行盘点(如果有内审那么最好内审监盘)。如果有多个公司或者多个保险箱要进行盘点,先对不盘点的保险箱进行封存,然后开始盘点。让出纳把现金掏出来,然后按照面额分别统计张数,最后相加。然后再和您手上的报表的库存现金数据核对,查找差异。如果没有问题,则出纳和你在盘点单上签字。希望能帮助到你。
是看凭证汇总表中的库存现金数是盘库存现金借方数,贷方数,期末余额数吗?还只是盘库存现金的借方数就行了?
只是盘库存现金的借方数就行了
你是会计老师吗?还是?
我是会计
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