用友u8反结年度账怎么操作

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摘要 用友u8反结账方法如下:
工具/原料:Dell游匣G15、win10、用友U8财务软件2.1
1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。
2、如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。
4、输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功!点击“取消”按钮,退出结账窗口。
咨询记录 · 回答于2022-05-12
用友u8反结年度账怎么操作
用友u8反结账方法如下:工具/原料:Dell游匣G15、win10、用友U8财务软件2.11、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。2、如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。4、输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功!点击“取消”按钮,退出结账窗口。
年度结账
年底转账的程序如下:(1)、计算出各账户的借方和贷方的12月份合计数和全年累计数,结出12月月末的余额;(2)、编制结账前的“资产负债表”,并试算平衡;(3、)按年底转账办法填制12月31日的记账凭证,并记入有关账户。2.结清旧账结清旧账的做法如下:(1)将转账后无余额的账户结出全年累计数,然后在下面划双红线,表示本账户全部结清;(2)对年底有余额的账户,在“全年累计数”下行的“摘要”栏内注明“结转下年”字样,再在下面划双红线,表示年底余额转入新账,结束旧账。3.记入新账根据本年度各账户余额,编制年底决算的“资产负债表”和有关明细表,按表列出各账户的年底余额数,不编制记账凭单,直接记入新年度相应的各有关账户,并在“摘要”栏注明“上年结转”字样,以区别新年度发生数。年底结账前需要注意的事情:一、发票问题1、费用性的支出:根据所得税的有关规定,没有发票不能税前扣除。结账前
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