我们企业是批发商,供应商给我们的返利返点,和我们给下级分销商的返利返点如何做账?

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摘要 如果供应商给我们的返利返点是通过现金报销的,那么可以将该笔报销记入“其他应收款”贷方,同时记入“银行存款”借方;如果返利返点是直接返给我们的,可以记入“银行存款”借方。对于给下级分销商的返利返点,可以把它们记入“其他应付款”借方,同时使用“现金”贷方。
咨询记录 · 回答于2023-02-24
我们企业是批发商,供应商给我们的返利返点,和我们给下级分销商的返利返点如何做账?
如果供应商给我们的返利返点是通过现金报销的,那么可以将该笔报销记入“其他应收款”贷方,同时记入“银行存款”借方;如果返利返点是直接返给我们的,可以记入“银行存款”借方。对于给下级分销商的返利返点,可以把它们记入“其他应付款”借方,同时使用“现金”贷方。
. 做账时,要把供应商和下级分销商的返利返点分别当做入账和出账的款项,在记账凭证上把信息进行明细标注。2. 把供应商和下级分销商的返利返点记录在应收账款科目和销售折让两个科目上,例如从批发中获得返利,记入“应收账款-供应商”;又例如,向下级分销商提供的返利,记入“应付账款-下级分销商”,并用“销售折让”科目记录。3. 结转时,需要根据流水账记录把出账和入账明细对账,使其金额相加符合现实情况。
先,你可以将供应商所提供的返利返点记入“营业收入”栏目,并将下级分销商的返利返点记入“销售费用或减免营业收入”栏目。然后,你可以设立“返利返点”账户,在该账户中记录耗费给供应商和下级分销商的返利返点情况。最后,你可以根据实际情况,将两者相加得到期末的“返利返点”总额,以完成做账。
1、供应商给我们的返利返点,可以按照实际情况把返点记入费用支出里,进行账务处理。2、对于给下级分销商的返利返点,要根据不同情况具体判断其分类:如果是折扣等形式的话,可以按实际情况将返点记入销售费用里;如果是现金、赠品等形式的返点,则可以按现金收入进行处理。
1.建立分销商应收帐款与费用类科目,分销商的佣金应该作为收入类科目进行登记。2.建立供应商应付帐款与费用类科目,供应商的返点应该作为费用类科目进行登记。3.分销商收取佣金时,根据财务凭证进行应收帐款的登记,同时核销对应的分销商应收帐款与费用类科目。4.当企业支付供应商的返点时,根据财务凭证进行应付帐款的登记,同时核销对应的供应商应付帐款与费用类科目。
供应商给我们的返利返点是减少了我们的货款
我们给分销商的返利返点是直接冲分销商的货款
会减少我们支付给供应商的货款,而向分销商提供的返利返点会直接冲抵分销商应付的货款。
点能够减少我们的货款,而我们给分销商的返利返点可以直接冲分销商的货款,从而帮助我们更有效地控制成本。
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账分录是一种对某一具体业务过程的会计纪录,由试算表中所列的各项会计科目和数额组成。一般来说,账分录通常包括收支两个部分,收支双方应填写不同的科目和数额,以使其金额相等。
是,将发生的交易或凭证的每一项等金额从事务发生后的账户相应的借方与贷方按照金额大小关系进行记录。通常情况下,发生了交易或者凭证的每一项账务处理,都会进行两条账分录记录,分别是借贷双方的账册,而且账务处理也不能只有一方记账,必须是双方都有记账才行。在工作实践中,还可能遇到三方账务处理,此时就需要在借贷双方账务处理的基础上,继续开出三方账册,来记录借贷双方与三方之间的相关账务处理。
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