用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账
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用友T3普及版反结账操作步骤如下:1. 打开T3财务,进入总账模块。2. 在总账模块中找到“结账”按钮,点击打开“结账”页面。3. 在“结账”页面的左侧菜单中,找到“会计期间”选项,选择要反结账的会计期间。4. 点击“反结账”按钮,弹出“反结账确认”窗口。5. 在“反结账确认”窗口中,确认要反结账的信息,点击“确认”按钮。6. 系统将对所选的会计期间进行反结账操作。7. 反结账完成后,您可以对出现错误的期间进行重新核算和调整,确保财务数据准确无误。注意事项:1. 在进行反结账操作前,请备份好当前会计期间的财务数据,以免数据丢失。2. 反结账操作会对所选会计期间的所有相关数据进行处理,包括总账、应收、应付、现金等,一定要谨慎操作。3. 如果需要对反结账期间前的凭证进行修改或删除,需要先取消已经进行过的反结账操作,再进行相应的操作。
咨询记录 · 回答于2023-04-15
用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账
用友T3普及版反结账操作步骤如下:1. 打开T3财务,进入总账模块。2. 在总账模块中找到“结账”按钮,点击打开“结账”页面。3. 在“结账”页面的左侧菜单中,找到“会计期间”选项,选择要反结账的会计期间。4. 点击“反结账”按钮,弹出“反结账确认”窗口。5. 在“反结账确认”窗口中,确认要反结账的信息,点击“确认”按钮。6. 系统将对所选的会计期间进行反结账操作。7. 反结账完成后,您可以对出现错误的期间进行重新核算和调整,确保财务数据准确无误。注意事项:1. 在进行反结账操作前,请备份好当前会计期间的财务数据,以免数据丢失。2. 反结账操作会对所选会计期间的所有相关数据进行处理,包括总账、应收、应付、现金等,一定要谨慎操作。3. 如果需要对反结账期间前的凭证进行修改或删除,需要先取消已经进行过的反结账操作,再进行相应的操作。
上年年度账有误但是我已经结转了,下年也已经也做了账,如何更改下年年度账的期初数据
如果您使用用友T3普及版已经结转了下一年度,而且发现上一年度的账有误,想要反结账并更改下一年度账的期初数据,需要注意以下几点:1. 在反结账前,需要备份好当前年度的数据,防止数据丢失。2. 需要撤销下一年度的结转操作,将下一年度账的期初数据调整为正确的数值。3. 然后再进行上一年度的反结账操作,将上一年度的账务数据修正为正确的状态。详细操作过程如下:1. 进入用友T3普及版财务系统,选择财务模块,进入凭证管理界面。2. 在凭证管理界面中,找到已结转的下一年度凭证,选择“反结账”操作。3. 在反结账的确认窗口中,选择“是”,系统会将下一年度账务数据全部撤销,同时打开“上一年度结转”页面。4. 在“上一年度结转”页面中找到上一年度的结转记录,选择“反结转”操作。5. 系统会自动回滚到上一年度的未结转状态,并将下一年度期初数据重新设置为原始数据,并且会自动跳转到下一年度的期初数据页面,您可以在此处对下一年度期初数据进行调整。6. 在完成对下一年度期初数据的调整后,可以重新进行结转操作,结转到新的下一年度。需要注意的是,反结账操作可能会对之前的凭证、
科目余额等产生影响,一定要仔细核对凭证信息 避免数据出现重大错误。建议在操作前,先备份好数据,以防数据丢失。