未设预付账款和预收账款,资产负债表中应收账款和应账款数据该怎么填
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预收账款和预付账款你都没有设,不用写。
正常情况下,你把预收转到应付,把预付转到应收。是不会出现负数的
咨询记录 · 回答于2021-10-18
未设预付账款和预收账款,资产负债表中应收账款和应账款数据该怎么填
您好这个其实没有关系的,就是把预付和预售直接计入到应收和应付也是可以的。就是在资产负债表里面,可能会产生负数,其实就是产生负数,也不影响啥。由于此类的往来科目政府是常见的事儿,不用太过计较,就是他们事务所坏,随车来查也不会造成什么影响,顶多只是报表不那么好看而已
未设预付账款和预收账款,资产负债表中应收账款和应付账款数据该怎么填
未设预付账款和预收账款,资产负债表中应收账款和应付账款数据该怎么填
预付转到应收里面,预收转到应付里面
资产负债表应收账款和预付账款出现负值怎么填写
资产负债表应收账款和预付账款出现负值怎么填写
资产负债表应收账款和应付帐款期末余额是负数怎么填写
资产负债表应收账款和应付帐款期末余额是负数怎么填写
预收账款和预付账款不用填写吗
预收账款和预付账款不用填写吗
预收账款和预付账款你都没有设,不用写。正常情况下,你把预收转到应付,把预付转到应收。是不会出现负数的
这样你平时科目没有做反,就不会出现负数
应收账款和预收账款用的是应收账款科目
应收账款和预收账款用的是应收账款科目
应付帐款和预付账款用的是应付帐款
应付帐款和预付账款用的是应付帐款
应收账款和预付账款,是一类的
都是资产类
应付账款和预收账款都是负债类
同类的你相互转入科目可以,不同类的不要转
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