金蝶软件反结账之后怎么继续结账

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摘要 1、首先,在金蝶软件中,选择“凭证”菜单,点击“反结账”,弹出“反结账”窗口,选择需要反结账的凭证,确定后继续进行正常结账操作。2、然后,点击“凭证”菜单,点击“结账”,弹出“结账”窗口,选择需要结账的凭证,确定后继续进行正常结账操作。3、最后,点击“凭证”菜单,选择“汇总结账”,弹出“汇总结账”窗口,确定结账日期,确定后结账完成,即可完成金蝶软件的反结账操作。
咨询记录 · 回答于2023-01-07
金蝶软件反结账之后怎么继续结账
会计期间错误
怎么修改
1、首先,在金蝶软件中,选择“凭证”菜单,点击“反结账”,弹出“反结账”窗口,选择需要反结账的凭证,确定后继续进行正常结账操作。2、然后,点击“凭证”菜单,点击“结账”,弹出“结账”窗口,选择需要结账的凭证,确定后继续进行正常结账操作。3、最后,点击“凭证”菜单,选择“汇总结账”,弹出“汇总结账”窗口,确定结账日期,确定后结账完成,即可完成金蝶软件的反结账操作。
所以是要把反结账操作做完?
目前就是会计期间错误
过不了十二月的账
是的,您必须完成反结帐,然后才能继续结账。反结帐是一项重要的会计操作,它可以确保系统中的会计数据准确无误,以及结账的准确性。
凭证菜单在那里
1. 先检查会计期间设置是否正确,是否有空缺的期间;2. 如果会计期间设置正确,可以尝试重新登录金蝶软件,看看是否可以解决结账会计期间出错;3. 如果以上两种方法都不能解决,可以尝试重新安装金蝶软件,重新设置会计期间,然后再进行结账;4. 如果以上方法仍然无法解决,可以联系金蝶官方技术支持,寻求帮助。
金蝶软件凭证菜单位于财务模块中,可以在【财务】-【凭证管理】-【凭证菜单】中找到。
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