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关于会计分录的问题!
打算报考09年下半的的会计资格证,所以最近在慢慢开始自己看《会计基础》,但有些地方还是不懂,所以上来这请教下会计行业的朋友,先谢谢了!1。以现金支付行政管理人员王某差旅费...
打算报考09年下半的的会计资格证,所以最近在慢慢开始自己看《会计基础》,但有些地方还是不懂,所以上来这请教下会计行业的朋友,先谢谢了!
1。以现金支付行政管理人员王某差旅费1000元。
2。行政管理人员王某出差回来,报销800元,找回现金200元。
3。用银行存款支付办公费用2500元,其中:企业行政管理部门2000元,生产车间500元。
以上三次发生的经济业务都要求写会计分录,该怎么写呢?
4。以银行存款,交纳应交城市维护建设税5800元。
这项,我知道贷方在银行存款,那借方当然就是应交税费。当我还是不明白,应交税费是属于资产类帐户,在借方的话,说明是税费增加了。但现在是用交税费,应该是减少应交税费了,为什么会是在说明增加金额的借方呢?我有点不明白,还请高人指点!
谢谢!!!!!~ 展开
1。以现金支付行政管理人员王某差旅费1000元。
2。行政管理人员王某出差回来,报销800元,找回现金200元。
3。用银行存款支付办公费用2500元,其中:企业行政管理部门2000元,生产车间500元。
以上三次发生的经济业务都要求写会计分录,该怎么写呢?
4。以银行存款,交纳应交城市维护建设税5800元。
这项,我知道贷方在银行存款,那借方当然就是应交税费。当我还是不明白,应交税费是属于资产类帐户,在借方的话,说明是税费增加了。但现在是用交税费,应该是减少应交税费了,为什么会是在说明增加金额的借方呢?我有点不明白,还请高人指点!
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付货款
借
材料采购
80000
贷
银行存款
80000
收到发票:
借:原材料
68376.07
应交税费--应交增值税(进项税)
11623.93
贷:材料采购
80000
借
材料采购
80000
贷
银行存款
80000
收到发票:
借:原材料
68376.07
应交税费--应交增值税(进项税)
11623.93
贷:材料采购
80000
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这项业务如果从对方取得了增值税专用发票就要把进项税金在应交税费科目的借方反映,如果取得是普通发票,则借方不要通过应交税费科目。
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如果你们涉及增值税。那么借方肯定有应交税金----应交增值税----进项税额
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借:原材料
应交税费--应交增值税(进项税)
贷:应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
应交税费--应交增值税(进项税)
贷:应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
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