关于审计的案例分析题 5

甲公司是一家销售电脑的公司,公司的进货直接运送仓库,仓库由职工王某负责并登记库存商品明细账;曾有一段时间公司的会计人员出差,其工作由出纳员代替;公司的销售业务员既负责销售... 甲公司是一家销售电脑的公司,公司的进货直接运送仓库,仓库由职工王某负责并登记库存商品明细账;曾有一段时间公司的会计人员出差,其工作由出纳员代替;公司的销售业务员既负责销售又负责收账,公司虽然制定了货款催收制度,但公司仍有大量逾期账款未收回。 要求:指出该公司的内部控制存在哪些问题并说明理由。
如果答案好的话,我会有额外的奖赏
另外的一题,也请大虾做一下
某会计师事务所注册会计师孟某、姜某于2009年2月10日完成了对A股份有限公司2008年度会计报表的审计。审计中,两位注册会计师仅发现了该公司的这一情况:A股份有限公司2008年7月购入计算机3台,共30000元,公司将其全部列入7月份的管理费用(折旧年限为5年,净残值率5%)。
要求:撰写审计报告前应做好哪些准备工作?写出该报告的意见段
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晴天冰点
2009-06-06 · TA获得超过2609个赞
知道大有可为答主
回答量:5486
采纳率:100%
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不相容职务:

授权批准<--->业务经办<--->会计记录<--->财务保管
| |
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监督检查 稽核检查

出纳<-不相容--->会计

看看那个能上的略为拓展分析就可以了!
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