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1.销售给丁公司A商品一批,售价10000,增值税1700元,另用存款为丁公司代垫运杂费300元,所有款项均未收到。2.因乙公司破产,其所欠贷款50000元无法收回,现确... 1.销售给丁公司A商品一批,售价10000,增值税1700元,另用存款为丁公司代垫运杂费300元,所有款项均未收到。
2.因乙公司破产,其所欠贷款50000元无法收回,现确认为坏账。
3.以前确认的丁公司的坏账30000元,现重新收回存入银行。
4.购进材料A一批,买价20000元,增值税3400元,供货方代垫运杂费 共计600(其中运费500元),材料验收入库。开出银行承兑汇票一张抵付贷款。(按实际成本计价)
5.销售产品一批,售价10000元,增值税1700元,收到对方开出银行承兑汇票一张。
6.上述银行承兑汇票到期,按时收回款项,存入银行。
7.销售材料一批,售价500元,增值税85元,收到现金。
8.对行政科采用定额备用金制度,经核定该定额为10000元,以现金拨付行政科。
9.月末,为上述采用定额备用金制度的行政科报销费用6000元。
10.购进B材料一批,买价30000元,增值税5100元,供贷方代垫运杂费800元(其中运杂费600元,所有款项均用转账支票支付。材料尚未运达。(材料按成本计价)
11.上述购进的B材料运达并入库,计划成本30500元。
12.月末,汇总本月发出材料情况如下(按计划成本计价):
生产A产品领用20000元,生产车间领用5000元,行政管理部门领用2000元,销售部门领用1000元,医务室领用500元,在建工程领用50000元。
13.已知本月材料成本差异率为1%,接17题,结转本月发出材料应负担的差异。
14.本月计提折旧12000元,其中:车间计提10000元,管理部门计提1000元,
销售部门计提1000元。
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wftianhe163
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1.
借:应收账款-丁公司 12000
贷:主营业务收入 10000
应交税费-应交增值税(销项税额)1700
银行存款 300

2.
借:坏账准备 50000
贷:应收账款-乙公司 50000

3.
借:应收账款-丁公司 30000
贷:坏账准备 30000

借:银行存款 30000
贷:应收账款-丁公司 30000

4.
借:原材料-A材料 20565
应交税费-应交增值税(进项税额)3435(3400+500×7%)
贷:应付票据 24000

5.
借:应收票据 11700
贷:主营业务收入 10000
应交税费-应交增值税(销项税额)1700

6.
借:银行存款 11700
贷:应收票据 11700

7.
借:库存现金 585
贷:其他业务收入 500
应交税费-应交增值税(销项税额)85

8.
借:其他应收款-行政科备用金 10000
贷:库存现金 10000

9.
借:管理费用 8000
贷:库存现金 8000

10.
借:物资采购 30758
应交税费-应交增值税(进项税额) 5142
贷:银行存款 35900

11.
借:原材料-B材料 30500
材料成本差异 258
贷:物资采购 30758

12.借:生产成本-A产品 20000
制造费用 5000
管理费用 2000
销售费用 1000
应付福利费 500
在建工程 50000
贷:原材料 78500

13.
借:生产成本-A产品 200
制造费用 50
管理费用 20
销售费用 10
应付福利费 5
在建工程 500
贷:材料成本差异 785

14.借:制造费用 10000
管理费用 1000
销售费用 1000
贷:累计折旧 12000
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