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资料:长江工厂2007年6月发生下列经济业务:1、1日购入生产设备一台,买价100000元,增值税17000元装卸搬运费200元全部款项以银行存款支付。2、15日从南海公... 资料:长江工厂2007年6月发生下列经济业务:

1、1日 购入生产设备一台,买价100 000元,增值税17 000元 装卸搬运费200元 全部款项以银行存款支付。

2、15日 从南海公司购入A材料5吨,每吨1000元,增值税850元,材料尚未运到,款项以银行存款支付。

3、16日 向民丰厂购入A材料20吨,每吨1 000元,购入B材料30吨,每吨500元,增值税5 950元,两种材料共发生运杂费3 000元,材料已验收入库,款未付。(运杂费按重量分配)

4、18日 以银行存款预付大江公司购买甲材料货款50 000元。

5、20日 从南海公司购买的A材料运抵仓库,并验收入库,按实际成本转账。

6、20日 以银行存款归还上月欠民丰厂的货款200 000元。

7、25日 从大江公司购买A材料60吨,每吨1 000元,增值税10 200元,已运抵仓库,并验收入库。货款已于18日预付50 000元 其余开具转账支票补付,结清货款。

8、31日,仓库发出A材料16吨,每吨1 000元,用于甲产品生产;发出B材料8吨,每吨500元,其中6吨用于乙产品生产,2吨用于车间一般性耗用。
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匿名用户
2009-07-16
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xfzj9988
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知道小有建树答主
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1、借:固定资产 117200
贷:银行存款 117200
2、借:在途物资--A材料 5000
应交税费--应交增值税--进项税 850
贷:银行存款 5850
3、借:原材料--A材料 21200
原材料--B材料 16800
应交税费--应交增值税--进项税 5950
贷:应付账款--民丰厂 43950
4、借:预付账款--大江公司 50000
贷:银行存款 50000
5、借:原材料--A材料 5000
贷:在途物资--A材料 5000
6、借:应付账款--民丰厂 200000
贷:银行存款 200000
7、借:原材料--A材料 60000
应交税费--应交增值税--进项税 10200
贷:预付账款--大江公司 50000
银行存款 20200
8、借:生产成本--甲产品 16000
生产成本--乙产品 3000
制造费用 1000
贷:原材料--A材料 16000
原材料--B材料 4000
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