请各位给我些会计分录的习题及答案

请各位给我些会计分录的习题及答案!对于会计分录还是不怎么明白,所以想多做做习题!谢谢了哦!我们是学的会计基础,希望各位不要给我太难的哦,不太能懂!谢谢!... 请各位给我些会计分录的习题及答案!
对于会计分录还是不怎么明白,所以想多做做习题!谢谢了哦!
我们是学的会计基础,希望各位不要给我太难的哦,不太能懂!谢谢!
展开
 我来答
不想再次爱上你
2012-04-13
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:10.7万
展开全部
1、从银行提取现金8000元,以备发放本月工资。

2、从银行借入期限三月贷款100000元,存入银行。

3、王某外地出差归,报销差旅费2500元,财务科补给其现金500元,王某出差时向财务部门预借现金2000元。

4、企业购入设备一台,买价24000元,包装费300元,运输费700元,不需安装,直接交付使用。

5、购入乙材料8000千克,每千克0.5元,运杂费40元,税款及运费以银行存款支付,材料尚未到。

6、上述乙采购验收入库。

7、某工厂进行财产清查时,发现甲材料账面余额455公斤,价值19110元,盘存实际数量445公斤。经查明属于正常损耗,经批准后计入管理费用。

8、计提固定资产折旧,车间使用的固定资产折旧1400元,厂部使用设备折旧800元。

9、以银行存款支付行政管理部门本月的水电费300元。

10、预提应由本月负担的短期借款利息210元。

11、企业经财产清查时,发现盘亏材料20000吨,价值6000元,经查明是由于计量上的错误所造成的。

12、销售A产品600件,每件500元,销售货款及销项税额存入银行。

13、计算本月应交的城市建设维护费568元,教育附加费243元。

14、结转本月已销产品生产成本228000元。

15、某厂12月末有关帐户余额如下,转入“本年利润”帐户:主营业务收入300000元,其他业务收入40000元,营业外收入2300元。

16、收到国家投入资金200000元,存入银行。

17、发出甲材料110000元,其中制造A产品耗用55000元,制造B产品耗用45000元,车间一般耗用8000元,公司管理部门耗用2000元。

18、某企业进行财产清查时,发现盘亏水泵一台,原价5200元,账面已提,折旧2400元,经批准后转为营业外收入。

19、企业销售产品一批,价值30000元,销项税额5100元,代垫运费400元,,货款尚未收到。

20、企业购入需要安装的甲设备一台,买价28000元,运输费1200元,交付安装,企业安装上述装备时,支付安装费1500元,将安装完毕的设备交付费用。

21、根据合同规定,预收乙公司货款36000元,存入银行。

22、以银行存款支付车间办公费300元,厂部招待费400元。

23、分配本月份职工工资,其中生产工人工资8000元,车间管理人员工资2000元,厂部管理人员工资3000元。

24、结转本月发生的制造费用38200元至生产成本。

25、结转本年实现的净利润1100000元至利润分配—未分配利润。
wangfengjiao86
2009-08-14
知道答主
回答量:21
采纳率:0%
帮助的人:14.4万
展开全部
  1.向有色金属公司购入8吨铝锭的货款承付期满,通过银行付讫.增值税发票列明价款108360元和税额18421.20元,货已验收入库.签发工商银行支票一张,支付上海黄浦运输公司铝锭运费1200元,按规定其中10%可作为增值税进项税额.

  2.根据"工资结算汇总表",签发支票一张,收款人为本厂职工工资户,金额为218639元,委托工商银行静安支行办理代发工资转存信用卡业务,发放工资及其他款项共计218551.60,并支付银行手续费87.40元.

  3.根据"工资结算汇总表",结转本月代扣各种款项共计47323.40元.

  4.根据"各项基金,经费计算表",计提交付各种基金或经费:
  计提企业负担的养老保险金61687.83元;
  计提企业负担的住房公积金191.77元;
  计提基本医疗保险费27416.81元;
  计提地方附加医疗保险费5483.36元;
  计提失业保险金5483.36元;
  计提并交付工会经费5310元;
  计提教育经费3982.50元
  1.
  借:原材料(库存商品) 108360.00
  应交税金增值税-进项 18421.20
  贷:应付票据 126781.20

  借:原材料 1080.00
  应交税金增值税-进项 120.00
  贷:银行存款 1200.00

  2.
  借:应付工资 218551.60
  财务费用-手续费 87.40
  贷:银行存款 218639.00

  3.
  借:应付工资 47323.40
  贷:其他应付款 47323.40

  4.
  借:管理费用-福利 100263.13
  贷:其他应付款-福利(养老保险金) 61687.83
  其他应付款-福利(住房公积金) 191.77
  其他应付款-福利(医疗保险费) 27416.81
  其他应付款-福利(医疗保险费) 5483.36
  其他应付款-福利(失业保险金) 5483.36

  借:管理费用-工会经费 5310.00
  贷:预提费用-工会经费 5310.00
  借:预提费用-工会经费 5310.00
  贷:银行存款 5310.00

  借:管理费用-教育经费 3982.50
  贷:预提费用-教育经费 3982.50
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式