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1.某电器商场为增值税的一般纳税人,2016年3月份发生如下业务:(1)销售空调取得含税收入77840元,同时提供安装服务收取安装费19890元。 (2)销售电... 1. 某电器商场为增值税的一般纳税人,2016年3月份发生如下业务:
(1)销售空调取得含税收入77840元,同时提供安装服务收取安装费19890元。 
(2)销售电视机120台,每台含税零售单价为2223元。 
(3)购进商场自用的收款机一批,增值税专用发票上注明价款20000元,增值税额3400元。 
(4)购进热水器50台,不含税单价800元。购进DVD100台,不含税单价600元,两项业务均已支付并取得增值税专用发票,另支付运费20000元 
(5)当月该商场其他商品含税销售额为163800元。 
要求:计算该电器商场2016年3月应纳增值税税额。(计算结果保留两位小数)
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匿名用户
2021-04-25
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销项税额=77840/1.17*0.17+19890/1.11*0.11+120*2223/1.17*0.17+163800/1.17*0.17=43541.17
进项税额=3400+50*800*0.17+100*600*0.17=20400元
销项-进项=23141.17
(运费2万发票有没有收到,不知,以上仅供参考)
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