有三道连着得会计题目,不知道分录应该怎么做,请高人指点!

1、F公司购本公司B产品,预收货款117260元,存入银行。2、销售给F公司B产品533件,每件售价2200元,增值税专用发票载明货款1172600元,增值税为19932... 1、F 公司购本公司B产品,预收货款117260元,存入银行。
2、销售给F公司B产品533件,每件售价2200元,增值税专用发票载明货款1172600元,增值税为199324元。
3、将销售给F公司的B产品货款结算清。
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 我来答
anrinima
2009-08-31 · TA获得超过7.4万个赞
知道大有可为答主
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1、F 公司购本公司B产品,预收货款117260元,存入银行,编制会计分录如下:
借:银行存款117260
贷:预收账款117260

2、销售给F公司B产品533件,每件售价2200元,增值税专用发票载明货款1172600元,增值税为199324元。编制会计分录如下:
借:应收账款1254682
借:预收账款117260
贷:主营业务收入1172600
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)199342

【说明】您把销项税额计算错误或录入错误。销项税额是199342元,而不是199324元。
3、将销售给F公司的B产品货款结算清。 编制会计分录如下:
借:银行存款1254682
贷:应收账款1254682
cxy0908
2009-08-31 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:44
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首先我觉得你给的数据时不准确的 ,
增值税=销售收入*17%=1172600*17%=199342
预收货款时到底是117260元还是1172600元?
按117260元算,分录如下
1.借:银行存款117260
贷:预收货款117260
2.借:预收货款117260
应收账款1254682
贷:主营业务收入1172600
应交税费——应交增值税(销项税)199342
3.借:银行存款 1254682
贷:应收账款1254682
按1172600元算,分录是和上面一样的,只是数据变了。
1.借:银行存款1172600
贷:预收货款1172600
2.借:预收货款1172600
应收账款199342
贷:主营业务收入1172600
应交税费——应交增值税(销项税)199342
3.借:银行存款 199342
贷:应收账款199342
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冰中的小火焰
2009-08-31 · 超过44用户采纳过TA的回答
知道答主
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借:银行存款 117260
贷:预收账款 117260
借:预收账款 117260
借:银行存款(库存现金) 199324
贷:主营业务收入 1172600
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 199324
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jinyuchen0616
2009-08-31 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
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1. 借:银行存款 117260
贷:预收账款 117260
2. 借:应收账款 1371924
贷:主营业务收入 1172600
应交税金——应交增值税(销项税额) 199324
3. 借:银行存款 1254664
预收账款 117260
贷:应收账款 1371924
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小冰猪vs大脸猪
2009-08-31
知道答主
回答量:6
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1 借:银行存款 117260
贷:预收账款 117260
2 借:应收账款——F公司 1371924
贷:主营业务收入——B产品 1172600
贷:应交税费——应交增值税(销项税费) 199324
3 借:银行存款 1254664
借:预收账款—— 117260
贷:应收账款——F公司 1371924
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