这些会计分录怎么做啊

我们公司5月份成立,注册资金3万,公司没有请会计,我大学刚毕业,只上过一点会计基础的课程,公司到现在为止,没有正式做过账,我手上有一大堆报销的单据和一些支付货款的单子,有... 我们公司5月份成立,注册资金3万,公司没有请会计,我大学刚毕业,只上过一点会计基础的课程,公司到现在为止,没有正式做过账,我手上有一大堆报销的单据和一些支付货款的单子,有些连发票都没有。现在,我想把账建起来,但不知道从何做起。
比如:1、注册资本3万,是董事长的钱,后来这些钱董事长分了3次开现金支票将钱取走,支票用途上写的是差旅费和购置电脑。这个该如何做?
2、8月5日,公司在农业局购买了沼气配件,共计2200元,钱由董事长支付。8月11日,公司在农业局购买了2台沼气灶,共计240元,钱由董事长支付,我现在该怎么做这2笔分录。
3、公司总经理支付了从宁波购买的沼气专用泵1万以及运费700.
4、董事长支付公司货款3万。
5、董事长支付公司的名义向朋友借款利息2000元,已报销。
6、董事长支付给供货商押金1万元【银行手续费50元】
7、开办期间,资金紧张,好几笔货款都是由董事长向他朋友借的,这该怎么做。
8、公司是做沼气,主要赚取产品差价,公司在重庆一个县城,另一个县城向我公司长期订货,我们的供货商是宁波一家公司,于是产品从宁波发往重庆,再由重庆发往我公司要货的地点。【材料不入库】
9、8月5日老板支付货款6W,供货商于6日发往向我公司要货的地点。
10、向我公司订货的单位是同一家,货物全部发出,但是只收到一部分货款,分2次打入我公司,尚欠一部分货款。
我们购买的东西应该不能作为固定资产吧,因为是用来销售的,我的问题里面涉及的都是用来销售的。 我们公司应该属于小规模纳税人,供货商也没给我们发票,收到我们的货款直接给我们一写一个收条,我们公司也没发票,这个账是不是暂时不能做~
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高顿会计职称
2020-02-21 · 高顿会计职称
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高顿会计职称
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把所有的会计科目分成资产类和负债类。凡是资产类的增加,就计在借方,凡是资产类的减少,就计在贷方;凡是负债类的增加就计在贷方,凡是负债类的减少,就计在借方。

百度网友d4c901e
2009-09-10
知道答主
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1.注册资本3万不可以挪作他用。
如果做会计分录是:
收到资本金:借:银行存款
贷:实收资本
支付差旅费:借:管理费用-差旅费
贷:银行存款
购买电脑 借:固定资产-电脑 应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
但是,这个资金到底是不是注册资本的钱需要弄清楚,因为实收资本不可以抽出。

2.借:原材料or固定资产-沼气配件
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款-XXX(董事长)
8月11日和8月5日的处理一样

3.借:固定资产-找齐专用泵 【总价款-增值税】
应交税费-应缴增值税(进项税) 【该金额要包含增值税以及运费的7%】
贷:其他应付款-XXX(总经理)

4.借:材料采购
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款-XXX(董事长)

5.计提利息:
借:财务费用
贷:应付利息
支付利息:
借:应付利息
贷:其他应付款-XXX(董事长)
报销:
借:其他应付款-XXX(董事长)
贷:银行存款

6.借:其他应收款-供应商押金
财务费用
贷:其他应付款-XXX(董事长)

7.借:短期借款
贷:其他应付款-XXX(董事长)

8.……这个问题真难……材料不入库的话有逃税的嫌疑……
借:材料采购
应交税费-应交增值税(进项税)
贷:银行存款/应付账款

借:银行存款/应收账款
贷:主营业务收入
应缴税费-应交增值税(销项税)

借:主营业务成本
贷:存货

9.借:材料采购
应交税费-增值税(进项)
贷:其他应付款-XXX

10.借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税(销项)
借:主营业务成本
贷:存货

收到的货款:
借:银行存款
贷:应收账款
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百度网友705667f
2009-09-09 · TA获得超过1661个赞
知道小有建树答主
回答量:1366
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1.a借:银行存款 3W 贷:实收资本 3W
b借:固定资产——电脑
管理费用——差旅费
贷:银行存款 3W
2。借:固定资产——配件 (发票上配件不含税额)
应交税费——应交增值税 (发票上增值税税额)
贷:其他应付款——董事长 2200
借:低值易耗品——沼气灶
应交税费——应交增值税 (同上)
其他应付款——董事长 240
3 借:固定资产——专用泵
应交税费——应交增值税 参考2
贷:其他应付款——总经理
4。借:原材料 3W
贷:其他应付款——董事长
5。借:财务费用 2000
贷:其他应付款——董事长 2000
(需要借款合同,且借款利息不超过银行同期贷款利息)
6。借:其他应收款——供货商 1W
财务费用——50
贷:其他应付款——董事长
7。借:现金
贷:其他应付款——某人
8。就是期末没有存货而已
10 借:银行存款 XX
应收账款 XX
贷:主营业务收入
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以鹏涛0gS
2009-09-09 · TA获得超过112个赞
知道答主
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1、拿到划资单时:
借:银行存款 30000
贷:实收资本 30000
2、取现时
借:现金 30000
贷:银行存款 10000(实际是多少写多少,但有几张银行单子就要贷
银行存款 10000(几个银行存款,你说取了3次款,我就写了3个
银行存款 10000
3、董事长借到钱时
借:现金 **
贷:其他应付款--人名 **
4、还利息时
借:财务费用 2000(利率超过金融机构贷款利率部分,汇算清缴时
贷:现金 2000 调出)
5、支付银行手续费时
借:财务费用--手续费 50
贷:现金 50
6、因为你公司购销货都无发票,所以相关业务不做账务处理。
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小兔崽子3
2009-09-14 · TA获得超过188个赞
知道答主
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现金 30000
贷:银行存款 10000(实际是多少写多少,但有几张银行单子就要贷
银行存款 10000(几个银行存款,你说取了3次款,我就写了3个
银行交税费——应交增值税 参考2
贷:其他应付款——总经理
4。借:原材料 3W
贷:其他应付款——董事长
5。借:财务费用 2000
贷:其他应付款——董事长存款 10000
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