增值税计算题怎么做?

某冰箱厂出厂销售的冰箱每台出厂计税价2500元;当月该企业对外销售1000台,捐赠给老年福利院10台,以旧换新方式销售100台(每台收购旧冰箱折价100元),当月购入生产... 某冰箱厂出厂销售的冰箱每台出厂计税价2500元;当月该企业对外销售1000台,捐赠给老年福利院10台,以旧换新方式销售100台(每台收购旧冰箱折价100元),当月购入生产用原材料取得增值税发票注明增值税额340000元,购入一批配件未取得增值税发票注明含税价117000元,则该企业当期应纳增值税额为( )元.
求计算公式~ 谢谢
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匿名用户
2009-09-30
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(1000+10+100)*2500*17%-340000=131750
捐赠视同销售,计税
以旧换新方式销售,计税额不能扣除折价
购入一批配件未取得增值税发票注明含税价117000元,没有收到增值税发票时不能计算进项税额.这一点在实际工作中就容易理解了.
百度网友12149b6
2009-09-30 · TA获得超过261个赞
知道答主
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应纳增值税额=销项税额-进项税额
这里的话:就是363247.86+3632.48+3487.79-340000-17000
也希望有人可以指正
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laihue
2009-09-30 · TA获得超过105个赞
知道答主
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楼上说的不错,应交税金应该是131750。
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