增值税的计算方法 5
我进货的时候没有开发票,卖出去的时候开给客户17%的增值税专用发票,这样的增值税怎么计算?(我是一般纳税人)...
我进货的时候没有开发票,卖出去的时候开给客户17%的增值税专用发票,这样的增值税怎么计算?(我是一般纳税人)
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46个回答
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根据你的销售额判断,你单位肯定是增值税一般纳税人,
销售收入=(351+3.51)/1.17=303万元
应交增值税-销项税==(351+3.51)/1.17*0.17=51.51万元
销售收入=(351+3.51)/1.17=303万元
应交增值税-销项税==(351+3.51)/1.17*0.17=51.51万元
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销售时,应交增值税(销项税)
取得进项发票时:应交增值税(进项税)
当月应交增值税=销项税+不得抵扣税额和进项税额转出-进项税
取得进项发票时:应交增值税(进项税)
当月应交增值税=销项税+不得抵扣税额和进项税额转出-进项税
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那个前面算的只是你的销项税额.如果你有进项税额,你要减去你的进项税额,才等于你的应交税额的
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销售收入=(351+3.51)/1.17=303万元
应交增值税=销项税-进项税
应交增值税=销项税-进项税
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9月份应交增值税:2000*18+1800*50)*0.17-15000*0.13-6000*0.07-1700-200*0.07=17336
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