金蝶K3固定资产反结账,怎么结啊

我急啊,我在11期里删除了10期的计提折旧凭证,还有清理的凭证... 我急啊,我在11期里删除了10期的计提折旧凭证,还有清理的凭证 展开
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高粉答主

2019-06-05 · 学而不思则罔,思而不学则殆
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金蝶K3固定资产反结账的方法如下:

1、首先有反结账权限用户,登录相应的账套

2、然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。

3、可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、最后反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,这样问题就解决了。

城南明月羿当年
推荐于2017-09-09 · 知道合伙人生活技巧行家
城南明月羿当年
知道合伙人生活技巧行家
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计算机爱好者

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金蝶K3反结账: 

期末结账---反结账--开始。

  2.反过账 

 凭证查询---右键--反过账   

  3.反审核 

 凭证查询--编辑--审核(对已审核的具有反审核功能)

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百度网友cf9a29a
2012-06-12
知道答主
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按住“SHIFT”键的同时,鼠标点击“期末结账”,“反结账”选项即可显示出来。
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众众说
2009-10-29 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
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金碟K3哪个版的?
如果是迷你版的话没有固定资产这个模块,都是手工输入的,你重新输入就行了。
如果是标准版,重新点击计提折旧自动生成。
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z_weidi
2009-10-29 · TA获得超过265个赞
知道小有建树答主
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?????????????
在11期是不可能删除10期的凭证的。
反结账:
在K3固定资产模块,双击结账,在弹出的结账界面选择“反结账”。
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