发放工资的会计分录

我公司本月发放现金14687,银行196914,扣个人保险3290(这里只扣个人部分,公司部分由集团公司缴)个税115,扣服装押金2700(服装押金是要退的),请问这个分... 我公司本月发放现金14687,银行196914,扣个人保险3290(这里只扣个人部分,公司部分由集团公司缴)个税115,扣服装押金2700(服装押金是要退的),请问这个分录怎么做,计提是怎么计提。
我的分录
借:应付职工薪酬 217606
贷: 现金 14687
银行存款 196914
其他应付款 -个人 2700
应交税金 -个税 115
其他应付款 -保险 3290
计提时:
借:管理费用 211601
贷: 应付职工薪酬 211601
请高手指教
展开
 我来答
撒林楠睦丰
2011-05-08 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:29%
帮助的人:817万
展开全部
发枯做森放时:借:应付职工薪酬没亩
贷:现金
月未结转时:借:管理费用
贷:应胡慧付职工薪酬
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
19dream87
2015-04-16
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:6310
展开全部
计提时不一定是下管理费用,需要按部门下费用。付款的分录没问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
孤菲仁C
高粉答主

2019-11-09 · 说的都是干货,快来关注
知道答主
回答量:5.7万
采纳率:9%
帮助的人:4361万
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
喜爱春风
2020-04-28
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:1645
展开全部
计提
借,管理费用等14687+196914+3290+115=215006
贷,应付职工薪酬(应发工资)215006

发放
借,应付职工薪酬薪酬(应发工资)215006
贷,库存现金 14687
银行存款 196914
其他应付款—个人支付社保3290
应交税费—个人所得税 115
(库存现金银行存款就是实睁仔发工资)

押金可以单列,要还的
借,银行存款2700
贷,其他应付款(押金)2700
还的悉档汪时蠢简候
借,其他应付款(押金)2700
贷,银行存款2700

集团社保个人社保一起缴纳
借,应付职工薪酬—公司社保 XXX
其他应付款—个人支付社保3290
贷,银行存款3290+XXX

我自己认为的,有前辈指点一下吗
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式