月末增值税 会计分录怎么写?

c企业为增值税一般纳税人,当月销项税额合计为100万元,进项税额80万元,进项税额转出5万元,预交增值税10万元,月末请进行增值税相应的会计处理... c企业为增值税一般纳税人,当月销项税额合计为100万元,进项税额80万元,进项税额转出5万元,预交增值税10万元,月末请进行增值税相应的会计处理 展开
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贰毛a
2019-12-04 · TA获得超过860个赞
知道小有建树答主
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结转增值税
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-进项税额

借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

然后看转出未交增值税余额在借方还是贷方,假设在贷方:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
这里应交税费-应交增值税-转出未交增值税只是一个借用的过渡科目,这样月末进项税额和销项税额科目不会累积余额,比较清晰。
牛账网
2019-12-04 · 学会计就到牛账网/所学即所用
牛账网
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你好!
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)25
贷:应交税费-未交增值税25
借:应交税费--未交增值税10 贷:应交税费_预交税款10
仅供参考 , 祝事事顺利 , 望采纳不胜感激!
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琦骏英0F7

2019-12-21 · TA获得超过4394个赞
知道大有可为答主
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月末增值税科目要做如下会计分录:
月末结转增值税时:
借 应交税费/应交增值税/进项税额 25
贷 应交税费/未交增值税 25
预交增值税时:
借 应交税费/未交增值税 10
贷 银行存款 10
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一诺观影
2019-12-04 · TA获得超过129个赞
知道小有建树答主
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当月应交增值税=100-80+5-10=15(万元)
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