关于增值税? 5
想问一下,我上个月将待抵扣的进项税额做到进项税额当中去了,上个月是留底有税额的,那我这个做错的科目要怎么调整过来,是直接借:应交税费-增值税-进项税额(红冲)原来的科目,...
想问一下,我上个月将待抵扣的进项税额做到进项税额当中去了,上个月是留底有税额的,那我这个做错的科目要怎么调整过来,是直接借:应交税费-增值税-进项税额(红冲)原来的科目,再贷方:应交税费-增值税-待抵扣进项税额么
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