速达3000进销存如何月末处理

如何在速达3000软件理做月末处理,结转的成本应该计入那个对应的会计科目。... 如何在速达3000软件理做月末处理,结转的成本应该计入那个对应的会计科目。 展开
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始灵逄惠美
2020-06-29 · TA获得超过1115个赞
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1,
速达3000
进销存
月末处理操作流程说明:
作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前
会计期间
不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”。
1、进销存期末处理
进销存期末结账之前,必须先对
库存商品
进行
成本计算
;重算
库存成本
是指对本期的所有库存商品都进行成本的重算操作。为保证库存成本能及时、准确的反应,建议日常操作中也定期进行重算库存成本的操作。
进销存结账的界面上,有数据重整的按钮,是对本期所有发生的数据都进行重新计算、整理,建议点击该按钮进行数据重整;
如果由于
小数点
位数累加造成的一、两分钱偏差,或者成本异常变动而造成库存商品数量为零而仍然有金额的情况,可在结账过程中弹出的“库存金额调整”窗口中进行调整。
2、帐务系统期末处理
首先需要对固定资产进行
计提折旧

对凭证进行审核、登帐,
损益类科目
有发生额的需要进行
结转损益
,有外币核算业务还需要进行期末调汇。如果有某一项工作没有进行,在做期末结账时,会有相应的提示,根据提示再行检查即可;
资产负债表
随时都可以查看,
利润表
必须在帐务结账后才能查看,
现金流量表
需要先设置核算现金流量科目、再手工进行现金流量分配才能生成。
2,简单的步骤如下:
重算库存成本
->
结转成本
->
进销存期末结账。
按顺序做完就行了。
做这些之前要把当月所有的业务发生全部录进去。做完期末结账后当月就不能再有业务发生了。
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