增值税申报表填错,10月份的,12月才发现,怎么修改
增值税纳税申报表(一)中的,未开票收入,由于录入错误,应税货物销售额一栏填错,使销售额增加。但销项税额正确,而且也正常纳税成功。因为是10月份的,我隔了一个月才发现,这种...
增值税纳税申报表(一)中的,未开票收入,由于录入错误,应税货物销售额一栏填错,使销售额增加。但销项税额正确,而且也正常纳税成功。因为是10月份的,我隔了一个月才发现,这种情况还能修改么?如何调整?
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1、要修改申报过的报表只能去地税局大厅修改,把错的数据划掉,把正确的数据填在划掉数据的上方。
2、然后把报表带到地税局窗口让办税大厅的税务人员帮你修改,修改后你要让他把修改后的报表打一份给你。
3、如果少缴税了就要补交税款,同时要补交滞纳金。
2、然后把报表带到地税局窗口让办税大厅的税务人员帮你修改,修改后你要让他把修改后的报表打一份给你。
3、如果少缴税了就要补交税款,同时要补交滞纳金。
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应该要到专管员那边去填申请表了吧,还有什么情况说明的
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