增值税申报表填错,10月份的,12月才发现,怎么修改

增值税纳税申报表(一)中的,未开票收入,由于录入错误,应税货物销售额一栏填错,使销售额增加。但销项税额正确,而且也正常纳税成功。因为是10月份的,我隔了一个月才发现,这种... 增值税纳税申报表(一)中的,未开票收入,由于录入错误,应税货物销售额一栏填错,使销售额增加。但销项税额正确,而且也正常纳税成功。因为是10月份的,我隔了一个月才发现,这种情况还能修改么?如何调整?
我是采用网上申报
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wygoogle
2009-12-10 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
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先去国税局查询国税征收系统内的申请信息,因为系统内附表一的电子信息中销项税是自动根据销售额计算出来的,销售额错了肯定销项税也是错了,因为网上申报的主表是自动根据附表计算的,手工申报的话主表和附表是分别录入,因此附表错了有可以主表中的销项是正确的哈。
查询什么地方错了再请国税局的有关人员修改一下申报就行了,也可以不改原来的申报表而在这个月申报时来调整。
champion198911
高粉答主

2016-01-18 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
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1、要修改申报过的报表只能去地税局大厅修改,把错的数据划掉,把正确的数据填在划掉数据的上方。
2、然后把报表带到地税局窗口让办税大厅的税务人员帮你修改,修改后你要让他把修改后的报表打一份给你。
3、如果少缴税了就要补交税款,同时要补交滞纳金。
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it_is_anny
2009-12-10 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
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应该要到专管员那边去填申请表了吧,还有什么情况说明的
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