有一笔业务请大家帮忙做一下会计分录:

用支票2310元购买3张机票,每张770元,其中一张不在本单位报销,还现金770元,同时报销餐费770元,此笔业务如何做分录。谢谢各位!这几笔业务是要做在同一张凭证上的,... 用支票2310元购买3张机票,每张770元,其中一张不在本单位报销,还现金770元,同时报销餐费770元,此笔业务如何做分录。谢谢各位!
这几笔业务是要做在同一张凭证上的,现在是想问一下,这几笔能否做在同一张凭证上,同一张凭证上可否出现两笔现金.所有的机票、餐费发票,现在都在,现在要做账,可不可以做在同一张凭证上,你们的答案都是分三张凭证来做的。转账支票,已审批过。
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zhongsq
2006-09-22 · TA获得超过1061个赞
知道小有建树答主
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报销时:
1. 借:管理费用-差旅费 1540
其他应收款 770
贷:银行存款 2310

2. 借:现金 770
贷:其他应收款 770

餐费是业务招待用的管理费用-业务招待费,
3. 借:管理费用 -业务招待费用 770
贷:现金 770
wj829000000
2006-09-22 · TA获得超过277个赞
知道小有建树答主
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SES1022回答的对,提现和报销是两个流程。只是问题好象没有说明是现金支票还是转账支票。假若是转帐支票的话,经审批也可以同时报销,再挂往来-另一张受票人770元
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xjy471
2006-09-22 · TA获得超过374个赞
知道小有建树答主
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可以的,这样做
借:经营费用-差旅费1540
管理费用 -业务招待费用 770
现金 770
贷:现金 770
银行存款 2310
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匿名用户
2006-09-22
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购机票时:
借:其他应收款 2310
贷:现金 2310
报销飞机票时:
借:现金 770
管理费用—差旅费 1540
贷:其他应收款 2310
报销餐费时:
借:管理费用——差旅费 770
贷:现金 770
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hxueh
2006-09-22 · 超过32用户采纳过TA的回答
知道答主
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这笔业务要分三张凭证出比较清楚
1.购机票时出:
借:其他应收款 2310
贷:银行存款 2310
2.报销飞机票及退回现金时:
借:现金 770
管理费用—差旅费 1540
贷:其他应收款 2310
3.报销餐费时:
借:管理费用—业务招待费 770
贷:现金 770
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天才幻风
2006-09-30
知道答主
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原来财会有这么多名堂呢??
好麻烦的
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