A企业某年度发生下列经济业务:

(1)采用商业汇票结算方式,销售甲产品一批,销售收入1000000元,销项税额170000元,开出增值税专用发票,并已收到承兑的商业汇票。该批甲产品实际成本为700000... (1) 采用商业汇票结算方式,销售甲产品一批,销售收入1000000元,销项税额
170000元,开出增值税专用发票,并已收到承兑的商业汇票。该批甲产品实际成本为700000元,该产品的消费税税率为8%。
(2) 采用支票结算方式,销售原材料一批,价款200000元(不含增值税),实际成
本160000元,适用增值税税率为17%,已开具增值税专用发票,全部款项已存入银行。
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工商牙牙老师
财经观察员

2021-11-04 · 知之为知之不知为不知
工商牙牙老师
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A企业某年度发生下列经济业务:
(1) 采用商业汇票结算方式,销售甲产品一批,销售收入1000000元,销项税额
170000元,开出增值税专用发票,并已收到承兑的商业汇票。该批甲产品实际成本为700000元,该产品的消费税税率为8%。
(2) 采用支票结算方式,销售原材料一批,价款200000元(不含增值税),实际成本160000元,适用增值税税率为17%,已开具增值税专用发票,全部款项已存入银行。1.实现销售借:应收票据-某某单位1170000贷:主营业务收入1000000应交税费-应交增值税(销项税)1700002.结转成本和消费税税金借:主营业务成本 700000 贷:库存商品 700000借:营业税金及附加 80000贷:应交税费-应交消费税 800003.收到汇票承兑借:银行存款 1170000 贷:应收票据 1170000二销售材料借:银行存款234000 贷:其他业务收入200000 应交税费-应交增值税(销项税)34000结转成本借:其他业务成本 160000 贷:原材料 160000。
相关问题:
老师请问今年财政拨了50万专项经费,单位只用了30万,余下的20万系统年终自动结转吗?预算会计分录是怎么做的?如果明年继续用这20万,预算会计分录应该怎么做?
余下的20万的话,直接作为你的鱼油下联继续使用就行了,那么你要看一下年末的时候你的财政要不要收回。如果说财政收回的话,就是借财政应返还额度带领余额账户用款额度。下一年再返给你的时候做相反的账务处理。
匿名用户
2013-12-25
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1、借:应收票据 1170000 贷:主营业务收入 1000000 应交税费——应交增值税(销项税额)170000 借:营业税金及附加 80000 贷:应交税费——应交消费税 80000 借:主营业务成本 700000 贷:库存商品 7000002、借:银行存款 234000 贷:其他业务收入 200000 应交税费——应交增值税(销项税额)34000 借:其他业务成本 160000 贷:原材料 160000
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匿名用户
2013-12-25
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1.实现销售借:应收票据-某某单位1170000贷:主营业务收入1000000应交税费-应交增值税(销项税)1700002.结转成本和消费税税金借:主营业务成本 700000 贷:库存商品 700000借:营业税金及附加 80000贷:应交税费-应交消费税 800003.收到汇票承兑借:银行存款 1170000 贷:应收票据 1170000二销售材料借:银行存款234000 贷:其他业务收入200000 应交税费-应交增值税(销项税)34000结转成本借:其他业务成本 160000 贷:原材料 160000
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