还是一道会计分录题~ 麻烦好心人帮帮忙吧!很急很急~~~

2.根据下列经济业务运用借贷记账法编制会计分录1)本企业收到长林集团投资的设备一台,其原值1000000元。2)本企业从某工厂购进甲材料一批,价值14000元,增值税率为... 2.根据下列经济业务运用借贷记账法编制会计分录
1)本企业收到长林集团投资的设备一台,其原值1 000 000元。
2)本企业从某工厂购进甲材料一批,价值14 000元,增值税率为17%,货款尚未支付。
3)经汇总计算,本月应付给职工的工资为67 200元,其中:生产第一线的工人工资为40 000元,车间管理人员的工资为7 200元,厂部管理人员的工资为20 000元
4)生产车间为制造A产品领用材料一批,其价值为9 400元,厂部领用一般性耗用材料400元。
5)本企业按照规定的折旧率,计提本月固定资产的折旧费为79 400元,其中车间使用的固定资产应提49 400元,企业管理部门应提30 000元。
6)厂部用9 000元的现金订购一批图书资料,经研究决定分三个月摊销。
7)预提应由本月负担的短期借款利息23 400元。
8)本企业销售B产品200件,每件售价40元,增值税率为17%,款项已收到并存入银行。
9)结转完工的A产品的总成本890 000元。
10)结转已售出的200件B产品的成本(单位成本为32元)。
11)收到人民法院转入本单位账户中的某单位按合同规定应该支付给我们的违约罚款6 400元。
12)企业销售积压的材料600公斤,款项5 400元和918元的销项税均已收存银行。

1)借:固定资产 1000000
贷:实收资本 1000000
应该是这样答吧? 第二道就不会了! 麻烦帮帮忙吧! 谢谢啦! 很急袄~~
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wftianhe163
2009-12-21 · TA获得超过7.4万个赞
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2)本企业从某工厂购进甲材料一批,价值14 000元,增值税率为17%,货款尚未支付。
借:原材料 14000
应交税费-应交增值税(销项税额)2380
贷:应付账款 16380

3)经汇总计算,本月应付给职工的工资为67 200元,其中:生产第一线的工人工资为40 000元,车间管理人员的工资为7 200元,厂部管理人员的工资为20 000元
借:生产成本 40000
制造费用 7200
管理费用 20000
贷:应付职工薪酬-工资 67200

4)生产车间为制造A产品领用材料一批,其价值为9 400元,厂部领用一般性耗用材料400元。
借:生产成本-基本生产成本-A产品 9400
管理费用 400
贷:原材料 9800

5)本企业按照规定的折旧率,计提本月固定资产的折旧费为余渣79 400元,其中车间使用的固定资产竖誉悄应提49 400元,企业管理部门应提30 000元。
借:制造费用 49400
管理费用 30000
贷:累计折旧 79400

6)厂部用9 000元的现金订购一批虚升图书资料,经研究决定分三个月摊销。
借:预付账款 9000
贷:库存现金 9000

借:管理费用 3000
贷:预付账款 3000

7)预提应由本月负担的短期借款利息23 400元。
借:财务费用 23400
贷:应付利息 23400

8)本企业销售B产品200件,每件售价40元,增值税率为17%,款项已收到并存入银行。
借:银行存款 9360
贷:主营业务收入 8000
应交税费-应交增值税(销项税额)1360

9)结转完工的A产品的总成本890 000元。
借:库存商品-A 890000
贷:生产成本 890000

10)结转已售出的200件B产品的成本(单位成本为32元)。
借:主营业务成本 6400
贷:库存商品-B 6400

11)收到人民法院转入本单位账户中的某单位按合同规定应该支付给我们的违约罚款6 400元。
借:银行存款 6400
贷:营业外收入 6400

12)企业销售积压的材料600公斤,款项5 400元和918元的销项税均已收存银行。
借:银行存款 6318
贷:其他业务收入 5400
应交税费-应交增值税(销项税额)918
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