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经整理,可供参考,答案不一定是对的呀,老实说,很基础的东西。
61. ① 借:库存现金 200,贷:待处理财产损溢 200 ;②借:待处理财产损溢 200 ,贷:营业外收入 200 .
62. 借:预付账款-保险费 48 000 ,贷:银行存款 48 000 .
63. 借:库存现金 140 000 ,贷:其他应收款 -保险赔款 140 000 .
64. ① 借:应付账款 14 040 ,贷:银行存款
14 040;②借:应付账款 14 040 ,贷:银行存款 12 636 ,主营业务收入 1404 .
65. 借:管理费用-汽油费 2 100 ,应交税费-应交增值税(进项) 357 ,贷:库存现金 2 457 .
66. 借:在建工程-配电房工程-管理费、监理费 50 000 ,应交税费-应交增值税(进项)
3 000 ,贷:银行存款 5 300 .
67.借:周转材料-包装物 6 000,应交税费-应交增值税(进项)1 020 ,贷:应付账款-郑州瓦楞纸箱厂 7 020 .
68.①借:待处理财产损溢 104 ,贷:原材料-焊条 104 ;②借:管理费用 83.2 ,其他应收款-吴刚 20.8 .
69.①借:制造费用 8 648 贷:累计折旧 8 648;②借:制造费用/管理费用/营业费用 14 610 ,贷:累计折旧 14 610 ;③制造费用/管理费用/营业费用 1 700 ,累计折旧:1 700 ;④管理费用 : 960 ,累计折旧:960 .
70.借:固定资产-配电房 300 000,固定资产-发电机 60 000,贷:在建工程-配电房工程 300 000,在建工程-发电机安装工程 60 000 . 借:应付账款 360 000 ,贷:预付账款 360 000 .
71.借:管理费用-保险费 2 000 ,贷:预付账款-保险费 2 000 .
72.①借:无形资产-商标 2 500 ,贷:累计摊销 2 500 ;②借:无形资产-专利技术 2 000 ,贷:累计摊销 2 000 .
73.①借:银行存款 62.13 贷:财务费用-利息收入 62.13 ;②借:财务费用-利息支出 600 ,贷:银行存款 600 .
74.借:固定资产-QC12Y 117 000 ,贷:营业外收入-接受捐赠利得 117 000 .
75.①借:银行存款 70 200 ,贷:主营业务收入 70 200 ;②借:应收账款 11 934 ,贷:应交税费-应交增值税(销项)11 934 ;③借:销售费用 7 441.2 ,贷:银行存款 7 441.2 .
76.借:管理费用-电话费 2 300 ,应交税费-应交增值税(进项)253,贷:银行存款 2 553 .
77.①银行支付水费:
借:制造费用-水费 1 575
管理费用-水费 175
应交税费-应交增值税(进项税额)105
贷:银行存款 1 855
②银行支付电费
借:制造费用-电费 13477.6
管理费用-电费 240
销售费用-电费 122.4
应交税费-应交增值税(进项)2 352.8
贷:银行存款 16 192.8
61. ① 借:库存现金 200,贷:待处理财产损溢 200 ;②借:待处理财产损溢 200 ,贷:营业外收入 200 .
62. 借:预付账款-保险费 48 000 ,贷:银行存款 48 000 .
63. 借:库存现金 140 000 ,贷:其他应收款 -保险赔款 140 000 .
64. ① 借:应付账款 14 040 ,贷:银行存款
14 040;②借:应付账款 14 040 ,贷:银行存款 12 636 ,主营业务收入 1404 .
65. 借:管理费用-汽油费 2 100 ,应交税费-应交增值税(进项) 357 ,贷:库存现金 2 457 .
66. 借:在建工程-配电房工程-管理费、监理费 50 000 ,应交税费-应交增值税(进项)
3 000 ,贷:银行存款 5 300 .
67.借:周转材料-包装物 6 000,应交税费-应交增值税(进项)1 020 ,贷:应付账款-郑州瓦楞纸箱厂 7 020 .
68.①借:待处理财产损溢 104 ,贷:原材料-焊条 104 ;②借:管理费用 83.2 ,其他应收款-吴刚 20.8 .
69.①借:制造费用 8 648 贷:累计折旧 8 648;②借:制造费用/管理费用/营业费用 14 610 ,贷:累计折旧 14 610 ;③制造费用/管理费用/营业费用 1 700 ,累计折旧:1 700 ;④管理费用 : 960 ,累计折旧:960 .
70.借:固定资产-配电房 300 000,固定资产-发电机 60 000,贷:在建工程-配电房工程 300 000,在建工程-发电机安装工程 60 000 . 借:应付账款 360 000 ,贷:预付账款 360 000 .
71.借:管理费用-保险费 2 000 ,贷:预付账款-保险费 2 000 .
72.①借:无形资产-商标 2 500 ,贷:累计摊销 2 500 ;②借:无形资产-专利技术 2 000 ,贷:累计摊销 2 000 .
73.①借:银行存款 62.13 贷:财务费用-利息收入 62.13 ;②借:财务费用-利息支出 600 ,贷:银行存款 600 .
74.借:固定资产-QC12Y 117 000 ,贷:营业外收入-接受捐赠利得 117 000 .
75.①借:银行存款 70 200 ,贷:主营业务收入 70 200 ;②借:应收账款 11 934 ,贷:应交税费-应交增值税(销项)11 934 ;③借:销售费用 7 441.2 ,贷:银行存款 7 441.2 .
76.借:管理费用-电话费 2 300 ,应交税费-应交增值税(进项)253,贷:银行存款 2 553 .
77.①银行支付水费:
借:制造费用-水费 1 575
管理费用-水费 175
应交税费-应交增值税(进项税额)105
贷:银行存款 1 855
②银行支付电费
借:制造费用-电费 13477.6
管理费用-电费 240
销售费用-电费 122.4
应交税费-应交增值税(进项)2 352.8
贷:银行存款 16 192.8
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