金蝶财务软件过账问题,请高手指教,谢谢!急急!
各位高手们请打救我,我用的是金蝶V7.0牌的。我刚做完2009年12月份的账后,开小差做点了期未结账,把结到2010年了,我并未备份。请指点如何反过账2009年12月?谢...
各位高手们请打救我,我用的是金蝶V7.0牌的。我刚做完2009年12月份的账后,开小差做点了期未结账,把结到2010年了,我并未备份。请指点如何反过账2009年12月?谢谢。急急
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5个回答
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是标准版吗?要是标准版 的话是跨年度年末结账,09年12月份结账的时候,是在备份了截止09年12月份的帐套的同时生成了一个2010年1月份的新帐套,去找到你备份的默认路径,就能找到备份到12月份的帐套了,如果找到后缀是AIS的话就直接可以打开,要是AIB的话就得恢复帐套然后就可以打开了,打开后反结账反过账后反审核就可以进行修改,要是数据有变动,则需要删除2010年生成的新帐套后,重新结12月份的帐重新生成新一年度的帐套,这样,新年度的帐套 的年初余额才能和12月份年末余额一致
2010-01-17
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我没有用过金蝶 不过 我觉得逆反结账一下 就应该能够解决
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看看有反结账功能吗,不行打电话咨询金蝶客服人员。
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你首先登录到初始界面嘛,随便打开一家公司的账,反结账ctrel-f12 说明书有
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打开金蝶主控台---财务会计----凭证查询---编辑---全部反过账
你应该没结帐吧,如果已经结帐了,还要在财务会计---结帐
打开
然后反结帐
才能反过账。而且要一个月一个月的反结帐
反过账
你应该没结帐吧,如果已经结帐了,还要在财务会计---结帐
打开
然后反结帐
才能反过账。而且要一个月一个月的反结帐
反过账
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