请问这个编制会计分录怎么弄啊?急求!

某企业为一般纳税人,某年12月发生以下经济业务,要求编制会计分录。1、购进甲材料1000公斤,单价2O元,计2O000元,增值税进项税额3400元,支付运费600元,款项... 某企业为一般纳税人,某年12月发生以下经济业务,要求编制会计分录。1、购进甲材料1000公斤,单价2O元,计2O000元,增值税进项税额3400元,支付运费600元,款项全部以银行存款支付。2、结转甲材料的采购成本。3、按照合同规定预付供货方材料款20OOO元,通过银行办理结算。4、车间管理部门领用原材料1000元。5、计提本月固定资产折旧费100OO元,其中:生产—线6000元,车间管理部门3OOO元,厂部管理部门1000元。6、以银行存款预付报刊杂志费17000元。7、摊销应由本月负担的保险费500元8、计提应由本月负担的短期借款利息2000元9、分配本月工资费用23000元, 其中:生产工人工资12000元,车间管理人员工资2000元,厂部管理人员工资9000元10、按职工工资总额14%计提职工福利费。11、结转本月制造费用。12、结转本月完工产品制造成本10000元。13、向甲公司销售产品5000件,每件售价2O元,计10O000元,销项税额为17000元,贷款及税款已送存银行。14、结转本月己销产品的实际生产成本(产品单位成本14元)。15、支付广告费3000元。16、将无法支付的应付账款4000元转作营业外收入。17、支付违约金2000元18、结转本月收入。19、结转本月支出20、按规定的税率计算企业应缴纳的所得税。 展开
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百度网友bb71b84
推荐于2016-10-06
知道答主
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1借原材料-甲材料 20558
应缴税费-应缴增值税(进项税额)3442
贷银行存款 24000
2借主营业务成本20558
贷原材料20558
3借预付账款20000
贷银行存款20000
4借管理费用1000
贷原材料1000
5借制造费用9000
管理费用1000
贷累计折旧10000
6借预付账款17000
贷银行存款17000
8借财务费用2000
贷应付利息2000
9借生产成本12000
制造费用2000
管理费用9000
贷应付职工薪酬-工资23000
支付时
借应付职工薪酬-工资23000
贷银行存款23000
10借成产成本1680
制造费用28
管理费用1260
贷应付职工薪酬-职工福利2968
11借生产成本
贷制造费用
12同上
13借银行存款117000
贷主营业务收入100000
应缴税费-应交增值税(进项税额)17000
14借主营业务成本
贷销售费用
15借销售费用3000
贷银行存款3000
16借应付账款4000
贷营业外收入4000
17借其他应付款2000
贷银行存款2000
18借主营业务收入
贷本年利润
19借本年利润
贷主营业务成本
费用类
20借所得税费用
贷应交税费-应交所得税
借应缴税费-应交所得税
贷本年利润
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