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没有问题。
从2019年4月1日起增值税的税率已经降到13%了可以将进项税的税率开13%的税票没有什么影响,因为是按规定执行的,是合法的,是守法的按国家的规定开票的。
如果是发生在税率变化之前的业务,还是要用以前的税率16%。发生在4月1号后的业务,就用新的税率13,认证了的话要进项转出。
进项可以留底后面抵扣,只要发票从开具日到抵扣当天未超过360天都是可以抵扣的。等后续可以开具销售发票了再抵扣即可。
扩展资料:
增值税专用发票必须按下列规定开具:
1、项目填写齐全,全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致。
2、字迹清楚,不得涂改。如填写有误,应另行开具专用发票,并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应按填写有误办理。
3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章,不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角,覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。
参考资料来源:百度百科-增值税专用发票
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从2019年4月1日起增值税的税率已经降到13%了可以将进项税的税率开13%的税票没有什么影响因为你是按规定执行的是合法的税务局那边更没有问题因为你是守法的按国家的规定开票的因此税务局那边没有问题
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这个主要看销售义务发生时间,如果销售义务发生在4.1.前,则必须开具16%的增票,如果销售义务发生在4.1.后,则只能开具13%增票,只要是按照销售义务发生时间的规定开具发票、取得发票,税务机关那边是不会有问题的。
追问
收的是16,开的是13,16的可以抵扣13的不,谢谢
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