会计业务题

现金日记账余额1500元,银行存款日记账余额245320元,应收账款总账款余额69500元,明细账光华公司4500元,兴发公司50000元,丰盛公司15000元,坏账60... 现金日记账余额1500元,银行存款日记账余额245320元,应收账款总账款余额69500元,明细账光华公司4500元,兴发公司50000元,丰盛公司15000元,坏账600元。
(1)1日,从银行提取现金2000元。
(2)1日,以现金支付采购员王平预借差旅费1800元。
(3)3日,销售产品收到恒生工厂银行汇票70200元,包括货款60000元,税10200元。
(4)5日,总务科领取业务周转资金(备用金)500元,以现金支付。
(5)10日,销售产品给兴发公司,采用托收承付,货款25000元,税4250元,并开出支票代垫运费1000元。
(6)10日,光华公司1999年货款因破产无法收回,共4500元,经批准核销。
(7)12日,销售B产品给云河工厂,货款40000元,税6800元,收到云河工厂12日签发并承兑的无息商业承兑汇票一张,到期日为2009年1月12日。
(8)13日,收到丰盛公司汇来前欠款(坏账)5000元。
(9)13日,向银行申请签发银行汇票一张共50000元。
(10)15日,本月10日委托银行收款的应收兴发公司的款项,银行通知已收。
(11)15日,要求银行偿付前欠万科有限公司款10000元。
(12)18日,因采购业务需要,将100000元款项汇到上海工商银行支行办事处所设的账户内。
(13)20日,预付东方公司货款20000元。
(14)22日,因急需资金周转,将12日云河工厂签发并承兑的商业汇票送银行办理贴现,贴现率为5%
(15)25日,采购员王平出差回来报销差旅费1280元,退现520元。
(16)27日,采购员用汇到上海外埠存款账户的资金购进商品,货款70000元,税11900元,运费8100元,余款10000元已退回,商品验收入库。
(17)27日,收到银行转来付款通知,支付本月电话费3200元。
(18)28日,接到银行通知以银行汇票支付力安公司的货款50000元,税8500元,不足部分以存款不足,商品未收到。
(19)28日,预付2009年报纸杂志费1200元,以支票支付
(20)29日,前向东方公司预订的商品验收入库,原预付款20000元,实际款20000元,税3400元,运费2500元,不足由银行汇票付。
(21)31日,总务科交来有关发票,共发生费用385元,以现金支付,已补足备用金。
(22)31日,按应收账款千分之5的比例计提坏账。
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 我来答
班芳卑雅致
2013-05-04 · TA获得超过3961个赞
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56以银行存款支付广告费1200元
借:销售费用--广告费
1200
贷:银行存款
1200
57结转已销产品成本12000元
借:主营业务成本
12000
贷:库存商品
12000
58计算本月应缴消费税600元
借:经营税金及附加
600
贷:应交税费--消费税
600
59月末,结转本月的主营业务收入20000元至“本年利润”账户
借:主营业务收入
20000
贷:本年利润
20000
60企业计提本月固定资产折旧工7000元,其中:生产车间用设备5000元,
行政管理部门用设备2000元
借:制造费用--折旧费
5000
贷:管理费用--折旧费
2000
贷:累计折旧
7000
61向银行借入款项30000元,期限3个月,直接偿付贷款
借:应付账款
30000
贷:短期借款
30000
62购入材料一批价值35000元,增值税5100元,贷款暂欠。
借:在途材料
35000
借:应交税费--增值税(进项税额)5100
贷:应付账款
40100
63上述材料运达企业,经验收合格入库
借:原材料
35000
贷:在途材料
35000
64领用原材料15000元,其中生产用材料10000元,车间一般耗用材料3000元,管理部门耗用2000元
借:生产成本
10000
借:制造费用
3000
贷:管理费用
2000
贷:原材料
15000
65分配本月应付工资20000元,其中生产工人工资15000元,车间管理人员工资1000元,厂部行政部人员工资4000元
借:生产成本--工资15000
借:制造费用--工资
1000
借:管理费用--工资
4000
贷:应付职工薪酬--职工工资
20000
66按工资总额的14%提取福利费
借:生产成本--福利费
2100(15000*14%)
借:制造费用--福利费
140(1000*14%)
借:管理费用--福利费
560
(4000*14%)
贷:应付职工薪酬--职工福利
2800
67从银行提取现金20000元,以备发放工资
借:库存现金
20000
贷:银行存款
20000
68以现金18000元支付职工工资
借:应付职工薪酬--职工工资
18000
贷:库存现金
18000
69销售承诺品一批。价值20000元增值税3400元,款项收到存入银行
借:银行存款
23400
贷:主营业务收入
20000
贷:应交税费--增值税(销项税额)3400
70结转已销售产品成本15000元
借:主营业务成本
15000
贷:库存商品
15000
71计提本月固定资产折旧6400元,其中车间用设备4400元,行政管理部门2000元
借:制造费用--折旧费
4400
借:管理费用--折旧费
2000
贷:累计折旧
6400
72以银行存款支付违约金1500元
借:营业外支出
1500
贷:银行存款
1500
gdm195077_cool
推荐于2017-10-10 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
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  1、借:库存现金 2 000
  贷:银行存款 2 000
  2、借:其他应收款——王平 1 800
  贷:库存现金 1 800
  3、借:其他货币资金——银行汇票 70 200
  贷:主营业务收入 60 000
  应交税费——应交增值税(销项税额)10 200
  4、借:其他应收款——备用金 500
  贷:库存现金 500
  5、借:应收帐款——兴发公司 30 250
  贷:主营业务收入 25 000
  应交税费——应交增值税(销项税额)4 250
  银行存款 1 000
  6、借:坏帐准备 4 500
  贷:应收帐款——光华公司 4 500
  7、借:应收票据——云河工厂 46 800
  贷:主营业务收入 40 000
  应交税费——应交增值税(销项税额)6 800
  8、借:银行存款 5 000
  贷:坏帐准备 5 000
  9、借:其他货币资金——银行汇票 50 000
  贷:银行存款 50 000
  10、借:银行存款 30 250
  贷:应收帐款——兴发公司 30 250
  11、借:应付帐款——万科公司 10 000
  贷:银行存款 10 000
  12、借:其他货币资金——外埠存款 100 000
  贷:银行存款 100 000
  13、借:预付帐款——东方公司 20 000
  贷:银行存款 20 000
  14、贴息:46 800×5%×20/360=130(元)(假定贴现期20天)
  应得贴现金额:46 800-130=46 670(元)
  借:银行存款 46 670
  财务费用 130
  贷:应收票据——云河工厂 46 800
  15、借:管理费用 1 280
  库存现金 520
  贷:其他应收款——王平 1 800
  16、借:库存商品 77 533
  应交税费——应交增值税(进项税额)12 467
  银行存款 10 000
  贷:其他货币资金——外埠存款 100 000
  17、借:管理费用 3 200
  贷:银行存款 3 200
  18、借:在途物资 50 000
  应交税费——应交增值税(进项税额)8 500
  贷:其他货币资金——银行汇票 50 000
  银行存款 8 500
  19、借:预付帐款 1 200
  贷:银行存款 1 200
  20、借:库存商品 22 325
  应交税费——应交增值税(进项税额)3 575
  贷:预付帐款——东方公司 20 000
  其他货币资金——银行汇票 5 900
  21、借:管理费用 385
  贷:库存现金 385
  22、(69 500+30 250-4 500-30 250)×5‰-600+4 500-5 000=-775(元)
  借:坏帐准备 775
  贷:资产减值损失 775
  http://z.baidu.com/question/142901817.html#here
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仰名麦靖柏
2013-06-23 · TA获得超过3709个赞
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批次9414的完工甲产品的成本=3360*6/10+(2350+2800)*6/(6+4*50%)=2016+3862.5=5878.5元;
甲在产品的成本=3360*4/10+(2350+2800)*4*0.5/(6+4*0.5)=2631.5元;
批交9415的完工乙产品的成本=(460+350+240)*2=2100元;
乙产品的在产品成本=(4600+3050+1980)-2100=4080元
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