用友T3财务软件年度账结账方法

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淘金客17
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用友T3财务软件年度账结账方法2022

  用友T3需要每年做一次结转数据,才能做下一年的账,下面介绍如何做年度结转。下面是我为大家带来的用友T3财务软件年度账结账方法2022,欢迎阅读。

  用友T3财务软件年度账结账方法

  1.打开系统管理

  2.点击系统菜单选择注册

  3.用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度

  4.登录后,选择年度账下的建立

  5.出现建立年度账对话框,点击确认

  6.确认建立年度账,点击是

  7.等待建立年度账。

  8.新年度账建立成功

  9.回到系统管理界面,点击系统菜单下的注销按钮

  10.再点击系统菜单下的注册

  11.把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置

  12.登录后,点击年度帐——》结转上年数据——》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)

  13.结转上年数据,点击确认

  14.结转完成,出现正常结转科目数。

  拓展阅读:用友财务软件T3总账报表账务处理

  一、期初余额录入

  总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出

  注:

  A、若某些科目有设置辅助核算,录入数据时,须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据

  B、若系统启用期为年初(例:2010年1月),此时的期初余额为2006年12月底余额

  C、若系统启用期为年中(例:2010年9月),此时的期初余额为2010年8月底余额,须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入,而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算

  二、总帐系统日常操作

  1、进入用友通

  打开用友通→输入操作员编号(例:001)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

  2、填制凭证

  点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证

  注:可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷

  3、出纳签字

  本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出

  4、审核凭证

  本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出

  5、记帐

  以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡,点确定即可)→提示记帐完毕后,点确定,完成记帐工作

  6、转账生成(结转收入支出到本年利润)

  做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型(收入)→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转

  注:转账生成的凭证也需要签字、审核、记账,按上面流程操作即可

  7、完成本月总帐工作后,需要做月末结帐

  进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。

  8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。

  (1)、取消结账

  以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

  (2)、取消记账

  A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H ,提示“恢复记账前状态已被激活” →点确定→点退出

  B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态” →选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

  (3)、取消审核

  以审核权限的'操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的.审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

  (4)、取消出纳签字

  以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

  (5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

  (6)、凭证修改完成后,按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

  注:所有损益类科目若有冲减时,必须做与蓝字凭证中科目方向一致,金额用负数表示。

  例:冲减管理费用 借:现金 100.00

  借:管理费用—水电费 —100.00

  利息收入 借:银行存款 200.00

  借:财务费用——利息收入——200.00

  冲减主营业务收入 贷:银行存款 100.00

  贷:主营业务收入 —100.00

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